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前面幾個月暫估 借 管理費用9800 貸 應付賬款/暫估9800 到這個月取得了購買原材料發(fā)票 怎么把前面暫估款沖回

2021-10-10 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-10 21:10

先做 借:應付賬款 9800 貸:管理費用 9800 再按照發(fā)票做正確的處理就行

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快賬用戶8844 追問 2021-10-10 21:12

不明白 如果我的進項發(fā)票 價款9000 稅款2000 合計11000 請講解詳細步驟

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齊紅老師 解答 2021-10-10 21:18

您有兩種方法 1、 借:應付賬款-暫估 9800 貸:管理費用 9800 借:管理費用 9000 ? ? ? ?應交稅費-進項稅 2000 貸:應付賬款 11000 2、 借:應交稅費-進項稅 2000 貸:管理費用 800 ? ? ? ?應付賬款 1200

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快賬用戶8844 追問 2021-10-10 21:22

我是取得了 原材料票 為什么可以沖回管理費暫估款呢

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齊紅老師 解答 2021-10-10 21:23

您在題目里不是說原來暫估的時候,借方是管理費用么?

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快賬用戶8844 追問 2021-10-10 21:26

是啊 可以如果一般取得原材料票都是記 借 原材料 應交稅費 貸 應付賬款 他怎么和管理費用搭的上呢 我不明白的是這

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齊紅老師 解答 2021-10-10 21:31

哦哦,那您直接 借:應付賬款-暫估 9800 貸:管理費用 9800 借:原材料 9000 應交稅費-進項稅 2000 貸:應付賬款 11000 就可以了。我以為您是有什么特殊要求。原材料發(fā)票不進管理費用的

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齊紅老師 解答 2021-10-10 21:36

不用管的,直接沖銷就是了。如果日后這個原材料是用至管理部門,再進管理費用也可以

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快賬用戶8844 追問 2021-10-10 21:47

還是不明白 這樣應付賬款貸方 余額2200 那管理費用那是多少呢

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齊紅老師 解答 2021-10-10 21:51

借:應交稅費-進項稅 2000 ? ? ? ?原材料 9000 貸:管理費用 9800 ? ? ? ?應付賬款 1200 這樣可以理解么,相當于沖銷了原來計提的管理費用,再重新計入原材料

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快賬用戶8844 追問 2021-10-10 22:08

也就是說用 原材料票 11000沖回 管理費用9800 那應付賬款為什么變 1200了呢

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齊紅老師 解答 2021-10-10 22:09

因為原來暫估了9800呀,現(xiàn)在不是11000么,差異1200

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