先做 借:應付賬款 9800 貸:管理費用 9800 再按照發(fā)票做正確的處理就行
老師,您好,我們是小規(guī)模的公司,每月開票時老是說額度不夠,請問提額申請要提交什么材料,除客戶運輸合同外
老師,沒有取得正式發(fā)票的五百元以下的零星支出,可以用收款收據(jù)做為原始憑證,那么,這個收據(jù)要符合什么要求?
管理費用—開辦費,表示籌建期。 匯算清繳有什么特殊,賬務有什么特殊
期初余額未分配利潤是什么數(shù)據(jù)查哪個科目
請問老師給實習生發(fā)報酬報個稅嗎
老師,非盈利組織民非企業(yè)可以接受捐贈嗎?需要開票嗎 怎么開票?
如何在手機下載個稅App并如何添加附加扣除信息?老師有步驟操作嗎?
市場監(jiān)督管理局哪里可以投訴舉報嗎?簽了合同后 物業(yè)費不合理的漲價
老師我們公司一般納稅人,如果我們公司稅點3.6.9,那么開1個點專票我們能抵扣嗎
老師就是個人做拍攝剪輯,可以去稅務局代開發(fā)票撒,因為合同金額可能有個三四十萬,但是是要分個4個月才能完成,個人去開發(fā)票需要交那些稅啦,怎么做少交點稅款啦?
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不明白 如果我的進項發(fā)票 價款9000 稅款2000 合計11000 請講解詳細步驟
您有兩種方法 1、 借:應付賬款-暫估 9800 貸:管理費用 9800 借:管理費用 9000 ? ? ? ?應交稅費-進項稅 2000 貸:應付賬款 11000 2、 借:應交稅費-進項稅 2000 貸:管理費用 800 ? ? ? ?應付賬款 1200
我是取得了 原材料票 為什么可以沖回管理費暫估款呢
您在題目里不是說原來暫估的時候,借方是管理費用么?
是啊 可以如果一般取得原材料票都是記 借 原材料 應交稅費 貸 應付賬款 他怎么和管理費用搭的上呢 我不明白的是這
哦哦,那您直接 借:應付賬款-暫估 9800 貸:管理費用 9800 借:原材料 9000 應交稅費-進項稅 2000 貸:應付賬款 11000 就可以了。我以為您是有什么特殊要求。原材料發(fā)票不進管理費用的
不用管的,直接沖銷就是了。如果日后這個原材料是用至管理部門,再進管理費用也可以
還是不明白 這樣應付賬款貸方 余額2200 那管理費用那是多少呢
借:應交稅費-進項稅 2000 ? ? ? ?原材料 9000 貸:管理費用 9800 ? ? ? ?應付賬款 1200 這樣可以理解么,相當于沖銷了原來計提的管理費用,再重新計入原材料
也就是說用 原材料票 11000沖回 管理費用9800 那應付賬款為什么變 1200了呢
因為原來暫估了9800呀,現(xiàn)在不是11000么,差異1200