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老師就是我在二季度的時候報企業(yè)所得稅,有一個彌補以前年度虧損100多萬,已經(jīng)塡寫了,現(xiàn)在三季度還要塡寫嗎?,這是二季度塡的數(shù)據(jù),我現(xiàn)在三季度報所得稅,還要塡嗎

老師就是我在二季度的時候報企業(yè)所得稅,有一個彌補以前年度虧損100多萬,已經(jīng)塡寫了,現(xiàn)在三季度還要塡寫嗎?,這是二季度塡的數(shù)據(jù),我現(xiàn)在三季度報所得稅,還要塡嗎
2021-10-06 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-06 16:28

彌補以前年度虧損是灰色的,系統(tǒng)自動取數(shù)填報的。

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快賬用戶6066 追問 2021-10-06 16:31

老師,我的意思是我現(xiàn)在要做納稅預(yù)測 ,是否需要減掉這個金額

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齊紅老師 解答 2021-10-06 16:55

現(xiàn)在要做納稅預(yù)測 , 需要減掉這個金額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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