你好,是的,計入銷售費用的,學員

老師,公司購買煙 紅酒 白酒 送人 取的發(fā)票 假如專票,可以做進項稅抵扣嗎嗎? 然后可以直接找銷售費用 招待費嗎? 還是買回來是記庫存商品,送出去要視同銷售,要交稅?買回來1萬,賣出去也是一萬可以嗎?
酒類商貿公司,像品鑒用掉的酒,需要計稅嗎? (品鑒用掉的酒廠家會給我們報銷回來,我們也不需要給廠家開票,只需要報用掉的數(shù)量) 借:其他應收款--廠家(酒水) 貸:庫存商品 應交稅費--簡易計稅?
酒類商貿公司,品鑒用掉的酒(廠家不返還部分),應該計入銷售費用——招待費嗎? 贈送的酒,也可以計入銷售費用嗎?
第一個問題:(1)該企業(yè)下設一非獨立核算門市部,將40噸白酒移送門市部銷售,成本價為180萬元,門市部零售取得銷售收入214.7萬元。 ? (2)將自產的一種新型糧食白酒3噸用于贈送客戶,該批糧食白酒的成本共計80000元,該批糧食白酒無同類產品市場銷售價格,但已知其成本利潤率為10%。 ? (3)向某商貿企業(yè)銷售白酒80噸,取得不含稅銷售額400萬元,并同時收取白酒品牌使用費37.44萬元和包裝物押金1萬元。 ? 其他相關資料:白酒消費稅稅率20%加0.5元/斤。 ? 請根據(jù)上述資料,回答下列問題: 門市部銷售白酒應繳納消費稅( )萬元。 第二個問題企業(yè)將自產糧食白酒贈送客戶應繳納消費稅( )元 第三個問題企業(yè)向某商貿企業(yè)銷售白酒應繳納消費稅( )萬元。
老師,我們公司購進一批酒贈送客戶,是普票沒有進項稅額,我們贈送客戶的時候的會計分錄應該是借:業(yè)務招待費 貸:庫存商品 嗎?這個是不是不算視同銷售啊
辛苦圖片這個老師說下謝謝
公戶怎么支付網(wǎng)銀盾費
我們去年虧損,今年盈利,那還要預繳企業(yè)所得稅嗎
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,請問下,租員工車輛12/月,需要交哪些稅,如何計算呢
老師沖上個季度的普通發(fā)票,這個季度在補開,開票金額會不會占用四季度的30萬免稅?
我咨詢一下,最近電商稅出來了,我有個自然人的網(wǎng)店,年營業(yè)額200+,是不是必須亮照報稅
報關單上的運費和實際不符,應該怎么入賬呢
您好老師,我之前只做過醫(yī)藥物流公司的財務,現(xiàn)在有一家一般納稅人勞務公司招會計,我沒做過勞務公司,勞務公司的賬難不難,聽老板說的意思經常跟稅務打交道,我沒啥經驗,如果去的話活能不能拿下?
請問老師出口退稅企業(yè)征退差金額分錄怎么做呢
品鑒和贈送出去的酒,都計入銷售費用? 品鑒:借銷售費用——招待費 貸庫存商品 贈酒: 借銷售費用——? 貸庫存商品 應交稅費——簡易計稅
這樣對嗎?
是的,你寫的很對,學員
贈酒,可以計入“”銷售費用——其他“”里邊嗎?
按成本計價?
可以計入“”銷售費用——其他“”里邊,按成本計價
贈酒是視同銷售,按成本計算稅金?
贈酒是視同銷售,按成本結轉商品,計算稅金,按照市價的