你好,供應(yīng)商贈(zèng)品也是要開發(fā)票的,發(fā)票上選擇贈(zèng)品,購買方入庫按實(shí)際購買金額在購買商品和贈(zèng)品上分?jǐn)偛少徑痤~入庫,你們可以叫供應(yīng)商補(bǔ)開一個(gè)贈(zèng)品的發(fā)票
請(qǐng)問收到供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送的產(chǎn)品怎么做賬
老師好,我們欠A供應(yīng)商貨款未付,A供應(yīng)商買了一些我們的商品,我們銀行已收款。請(qǐng)問做賬這筆收款怎么沖A供應(yīng)商的應(yīng)付款?分錄怎么做?謝謝
老師好,A供應(yīng)商返利給我們,已銀行收款。我們還欠A供應(yīng)商貨款未付的,這筆返利收入請(qǐng)問做賬怎么沖減A供應(yīng)商的應(yīng)付款,分錄怎么做?謝謝
請(qǐng)問老師,收到供應(yīng)商的贈(zèng)品怎么入賬分錄,謝謝!
老師您好,公司收到供應(yīng)商的贈(zèng)品怎么入賬?
請(qǐng)問老師下面的合同發(fā)票的項(xiàng)目名稱和服務(wù)稅收編碼應(yīng)該怎么填?謝謝!
老師,我們有個(gè)公司很早之前注冊(cè)的了,一直沒去開銀行賬戶有影響沒,這個(gè)營業(yè)執(zhí)照也沒用
老師,我不太懂勞務(wù)發(fā)票,是不是勞務(wù)有13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn),3個(gè)點(diǎn)的,9個(gè)點(diǎn),分別是加工類的,類似搬運(yùn)類的,清包工,建筑服務(wù)?
公司售賣水,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本倉庫管理存貨的需要給會(huì)計(jì)一份庫存商品盤點(diǎn)表,方便會(huì)計(jì)做賬
老師好,社保調(diào)基數(shù)怎么操作
資金核查表是什么表?
老師經(jīng)常所得個(gè)稅如果是個(gè)體戶欠業(yè)主的錢可以直接用未分配利潤來沖嗎
離中級(jí)考試還有48天,我想考解題密碼的解析,做電子題庫里的題,做完做試卷。也不知道這樣學(xué)習(xí)可不可以。。。
離考試的腳步越來越近了,書上的題看不進(jìn)去,能不能只刷電子題庫的題?。???老師最近給的資料也很多很多。。。都不知道怎么選了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
贈(zèng)品沒有價(jià)格是多少,怎么分配
購買商品跟贈(zèng)品的規(guī)格一樣的話就直接總金額/兩者數(shù)量,如果規(guī)格不一樣按市場(chǎng)價(jià)分?jǐn)?
很多種商品才送一個(gè)
贈(zèng)品規(guī)格跟購買的一樣是嗎?那就購買金額/兩者數(shù)量,按這個(gè)單價(jià)入庫
不是一樣的
買五種東西,送一個(gè),各商品的名字不一樣
贈(zèng)送的商品以后也是配套賣出去的
如果以后銷售也是按5%2B1的規(guī)格賣的話,入庫可以按套裝入,5%2B1為一個(gè)單位,按套計(jì)算入庫
不是這樣賣的,買的時(shí)候是一起,但賣的時(shí)候不同時(shí)出貨
如果是這樣我就不咨詢了呀!
請(qǐng)問7月的收入發(fā)票已入賬,并已結(jié)了成本,而8月因?qū)Ψ皆蜃鲝U,然后再開票入賬,怎么分錄呢?是不是7月的先不結(jié)成本,8月才結(jié)
跨月作廢要開紅字發(fā)票給你吧,紅字發(fā)票沖減當(dāng)期收入,成本也在本期沖回,上個(gè)月的賬不需要更改。
贈(zèng)品的入庫只能按照市場(chǎng)價(jià)格自己分?jǐn)們r(jià)格后入庫了,打個(gè)比方:正品500ml,100元,可以算出每ml的單價(jià),然后按贈(zèng)品的規(guī)格分?jǐn)傔M(jìn)去
是紅字沖減,成本怎么沖,麻煩給個(gè)分錄,謝謝
一般扯成本都是月末結(jié)轉(zhuǎn),按照這個(gè)月計(jì)算出來的成本結(jié)轉(zhuǎn)單價(jià)沖 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
上個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,那按這么說上個(gè)月的成本不結(jié)轉(zhuǎn),留這個(gè)月來結(jié)轉(zhuǎn)
上個(gè)月有收入,這個(gè)月沒有收入,只是開票沖減,然后再補(bǔ)開票而已
可以這么理解,操作上就按發(fā)票來就可以了,有開票就記收入,開了紅票按銷售退回,沖減收入就可以了