你好, 一個納稅年度內,居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 你的計算是正確的,納稅所得額是50。
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進項稅額轉出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結算的,一般是在什么時點確認收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應付職工薪酬是363313.53,2024年底應付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應付職工薪酬需要納稅調增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應該對應暫估數(shù)據,但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
老師,公司銷售已離職3個月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補發(fā),要以什么形式補發(fā)?
這里為什么多乘了一個50%,沒有看明白
減半征收企業(yè)所得稅,所以乘以50%,再乘以所得稅稅率就是所得稅
550是調減的所得,已經減半了。600-550就是納稅所得。我還不是不明白。一開始問你的時候我算的額是12.5,你說我算的是對的。截圖中算的是6.25
你能把題目拍上來看看嗎
這是題目@其實跟這個沒有多大關系。問題都是獨立
這個是計算出來的所得額!
這是答案有問題,應該是(600-500)*50%*25%
這是學堂的章節(jié)題目。
答案是對的,過程600-500寫成600-550了
謝謝老師
不客氣,可以給個五星好評哦,祝您學習愉快!