你好,法人代表支付出去的有證明嗎?如果有的話,你們正常做借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款退回來紅沖上面的分錄借銀行存款貸應(yīng)付,職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù)
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
沒給我發(fā)票,法人說有發(fā)票,怎么處理好呢
沒有發(fā)票可以做賬的,不影響你們做賬,一直都沒有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行。
主要是現(xiàn)在我不知道當(dāng)時(shí)一共交了多少商業(yè)保險(xiǎn),突然對公收到一筆款,就不知道怎么做了
個(gè)人支付的時(shí)候有銀行回單嗎?
應(yīng)該是沒有,沒給我
沒有問下保險(xiǎn)公司那邊
好的,老師那這筆是8月份收到的錢,現(xiàn)在是9月份給我的對公回單,怎么弄呢
做到九月份比八月份還能修改嗎?能修改的話可以修改
那銀行8月份收到的這筆錢,入什么科目呢,不做銀行對不上
借銀行存款貸應(yīng)付,職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用福利費(fèi)負(fù)數(shù) 2021-09-10 13:39
之前沒做過,也可以這樣?
你好是的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。