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老師, 銷售合同14500.法人個人微信收到貨款,全額給客戶開發(fā)票了。 然后法人個人微信收到的款用來支付兼職人員工資 350 宣傳資料設(shè)計費 600 材料費 (成品模型款 直接發(fā)客戶手上了) 7010 以上怎么完整做賬呢? 謝謝!

2021-09-07 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-07 17:01

同學(xué)你好 這個做收入就行了 借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借應(yīng)付職工薪酬350 貸其他應(yīng)收款350 借銷售費用600 貸其他應(yīng)收款600 材料費是產(chǎn)成品的嗎

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快賬用戶9077 追問 2021-09-07 17:07

老師,我們是小規(guī)模納稅人 材料是直接發(fā)客戶那里 請問怎么結(jié)轉(zhuǎn) 另外 我收到的款 和用掉的怎么做呢 還有剩余的款

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齊紅老師 解答 2021-09-07 17:12

那就計入銷售費用 借銷售費用 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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