你好同學(xué),不需要調(diào)其它的同學(xué),只有應(yīng)收與管理費(fèi)用這塊,銀行與銀行自己抵掉了
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
那如果 調(diào)減借 成本 貸銀行。就只需要調(diào)減成本了 是嗎。老師 利潤(rùn)這些不需要調(diào)減是嗎
你好同學(xué),合并的分錄是固定的,其實(shí)中級(jí)考試背一些標(biāo)準(zhǔn)的分錄就可以了
老師有沒(méi)有合并報(bào)表的校驗(yàn)方法 就是驗(yàn)證合并報(bào)表 正確與否的方法
你好同學(xué),我講課有我自己的方式,比如我有一個(gè)表格,可以用于驗(yàn)算,我也有口決給你也行但是我上課要用時(shí)近七個(gè)小時(shí)講完這些,所以這里講不清楚 成本調(diào)權(quán)益 (正分錄)賬面調(diào)公允(正分錄) 子所對(duì)母長(zhǎng)(反分錄)來(lái)源對(duì)去向(反分錄) 余下的內(nèi)交有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)分錄? 利潤(rùn)對(duì)資產(chǎn)(反) 還有一些就是計(jì)提的反分錄,應(yīng)收應(yīng)付的反分錄就完了
但是 現(xiàn)在我不太清楚的就是 那些需要調(diào)減利潤(rùn) 費(fèi)用調(diào)減完 那些需要調(diào)減利潤(rùn)
理論上是你計(jì)提(已提過(guò)了的)就要調(diào),所以要看題目 ,題目 上說(shuō)的就要調(diào)
老師 合并報(bào)表后的本年凈利潤(rùn) 等于單體報(bào)表合計(jì)的本年凈利潤(rùn) 它只是調(diào)減了本月的費(fèi)用 是嗎 老師 是這樣嗎?急急急 老師
不是同學(xué),我們需要全額抵掉,再確認(rèn)一個(gè)少數(shù)的部分