你好,8月申報(bào)的時(shí)候個(gè)稅系統(tǒng)稅款所屬期是7月,6月入職就是按2個(gè)月計(jì)算的扣除數(shù)
發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議,是先仲裁還是直接去法院訴訟
學(xué)堂有億企贏系統(tǒng)的操作指引嗎?
公司買(mǎi)的房子可以作為實(shí)繳資本嗎
老師,甲是乙的股東,甲應(yīng)收乙4000萬(wàn),經(jīng)甲、乙的其他債權(quán)人共同決定對(duì)乙的債務(wù)進(jìn)行重組,假免除80%應(yīng)收乙公司賬款的還款義務(wù),乙公司其他債權(quán)人免除30%應(yīng)收乙公司還款義務(wù),那么甲公司就上述事項(xiàng)應(yīng)確認(rèn)的損失金額為什么是1200?
老師,金蝶專(zhuān)業(yè)版,我是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)折舊,結(jié)賬的時(shí)候,提示沒(méi)有計(jì)提,結(jié)不了賬,怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師,圖片是24年的科目余額表和審計(jì)發(fā)的納稅調(diào)增表,職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增的金額我怎么計(jì)算不出來(lái)審計(jì)給的這個(gè)數(shù)呢
請(qǐng)問(wèn)老師,前兩年的審計(jì)報(bào)告突然發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了那怎么辦?
企業(yè)發(fā)現(xiàn)2025年2月增值稅申報(bào)有問(wèn)題,但是這個(gè)屬期增值稅申報(bào)表已經(jīng)引用了出口退稅,系統(tǒng)提示所屬期增值稅申報(bào)表已辦理出口退稅不能修改,企業(yè)應(yīng)該如何操作才能去進(jìn)行增值稅更正申報(bào)呢?
修理修配勞務(wù)開(kāi)怎么開(kāi)票呢
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
但是我這邊做賬的時(shí)候是6月工資是7月發(fā)放的,所以8月才開(kāi)始申報(bào),這樣理解對(duì)的嗎?
那如果這個(gè)人8.31號(hào)離職,他的最后一次個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是什么時(shí)候???
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦是更正7月申報(bào)表嗎?7月就需要開(kāi)始申報(bào)這個(gè)人的工資嗎?
不對(duì)哦,6月工資7月發(fā)放7月申報(bào),你是晚申報(bào)了,6月就好開(kāi)始申報(bào),8月離職,9月初申報(bào)最后一次
但是我現(xiàn)在是所有的員工都是按照6月工資7月發(fā)放,8月才申報(bào)的這個(gè)思路的,現(xiàn)在怎么辦1月開(kāi)始所有人都要更正
可以先找專(zhuān)管員確定一下,看能不能直接把2個(gè)月的做1個(gè)月申報(bào)了,現(xiàn)在也是累積薪金制度,沒(méi)有影響的
這個(gè)不是應(yīng)該按照賬上8月做的是7月的賬,發(fā)放的6月的工資,然后按照7月所屬期發(fā)放的6月工資計(jì)算的啊
不是啊,一般企業(yè)都是7月發(fā)6月的工資,7月就會(huì)按照6月所屬期申報(bào),所屬期是指你對(duì)應(yīng)月份的工資,不是指實(shí)際收到
但是我做賬的時(shí)候7月所屬期是發(fā)放6月工資,計(jì)提7月工資,然后8月報(bào)稅的時(shí)候不是應(yīng)該是看實(shí)際7月賬里發(fā)放的是幾月工資,個(gè)稅就報(bào)幾月工資的嗎
你好,7月發(fā)6月的工資,但是所屬期還在6月啊,報(bào)稅又不是月底報(bào),月初的時(shí)候報(bào)的上個(gè)月的,歸上個(gè)月所屬期啊
如果公司是8月20才發(fā)放7月的工資,7月所屬期的工資在8.15號(hào)都還沒(méi)有發(fā)放,怎么申報(bào)啊?
可是工資都是在工資發(fā)放之前計(jì)算出來(lái)的啊,可以提前申報(bào)再發(fā)放啊
那我所有的員工的延遲一個(gè)月申報(bào)了,這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊,我需不需要1月開(kāi)始全部更正申報(bào)?
如果你一直就是延遲申報(bào)的我想影響也不大,就一直按照這樣申報(bào)下去