同學(xué),對(duì)方不要發(fā)票,并不影響你記入收入,記未開(kāi)票收入

(2019年)甲企業(yè)主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2019年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售自產(chǎn)W型高檔化妝品一批,取得不含增值稅銷(xiāo)售額203萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)1.13萬(wàn)元。 (2)當(dāng)月贈(zèng)送自產(chǎn)的Y型高檔化妝品一批,該批化妝品成本8.5萬(wàn)元,按照甲企業(yè)同類化妝品的平均銷(xiāo)售價(jià)格確定的不含增值稅金額為17萬(wàn)元。 (3)當(dāng)月將閑置房產(chǎn)出租,合同約定每月含增值稅租金3.15萬(wàn)元,本月一次性收取一年的租金37.8萬(wàn)元。 (4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)健身器材一批用于職工福利,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬(wàn)元;支付企業(yè)招待客戶餐飲費(fèi)用,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額0.3萬(wàn)元;支付員工出差住宿費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.6萬(wàn)元。 已知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%;出租不動(dòng)產(chǎn)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,增值稅征收率為5%。甲企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均已勾選認(rèn)證。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。
基本住宿客戶都不會(huì)要發(fā)票。那做成餐飲收入的話。他需要附哪些單據(jù)?因?yàn)闆](méi)有餐飲消費(fèi)記錄和點(diǎn)菜明細(xì)?
1.上海市圖途旅游服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)提供旅游服務(wù),取得含稅收入155.53萬(wàn)元,全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。其中門(mén)票費(fèi)、住宿餐飲、交通費(fèi)支出共計(jì)92.70萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)由于自然條件達(dá)不到景區(qū)開(kāi)放要求,部分行程取消,退回游客1.03萬(wàn)元并開(kāi)具紅字增值稅普通發(fā)票。(3)提供旅客運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅收入50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)礦泉水120箱,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.20萬(wàn)元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬(wàn)元;(7)支付稅控專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)0.028萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目無(wú)期初余額,根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫(xiě)下表,要求寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。項(xiàng)目服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)(單位:元)(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)其中:稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(5%征收率)其中:稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額本期應(yīng)納稅額本期應(yīng)
1.上海市圖途旅游服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)提供旅游服務(wù),取得含稅收入155.53萬(wàn)元,全額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。其中門(mén)票費(fèi)、住宿餐飲、交通費(fèi)支出共計(jì)92.70萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)由于自然條件達(dá)不到景區(qū)開(kāi)放要求,部分行程取消,退回游客1.03萬(wàn)元并開(kāi)具紅字增值稅普通發(fā)票。(3)提供旅客運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅收入50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(4)出租店鋪,取得含稅租金收入31.50萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)礦泉水120箱,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.20萬(wàn)元。(6)因管理不善丟失一批礦泉水,賬面成本為0.09萬(wàn)元;(7)支付稅控專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)0.028萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目無(wú)期初余額,根據(jù)以上業(yè)務(wù)填寫(xiě)下表,要求寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。項(xiàng)目服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)(單位:元)(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)其中:稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(5%征收率)其中:稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額本期應(yīng)納稅額本期應(yīng)
我們賣(mài)熱水器的有個(gè)一般納稅人有個(gè)小規(guī)模進(jìn)貨廠家給我們開(kāi)折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開(kāi)折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶是個(gè)體戶他不要票也不對(duì)公打款小規(guī)模進(jìn)貨有折扣,單價(jià)低,一直做無(wú)票收入進(jìn)貨價(jià)基礎(chǔ)上加5—10個(gè)點(diǎn)不是真實(shí)銷(xiāo)售單價(jià) 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒(méi)有票流資金流,現(xiàn)在讓個(gè)體戶打款到對(duì)公,但是我不知道要不要給他們開(kāi)發(fā)票,因?yàn)樗麄儾灰?,要是給他們開(kāi)也行,開(kāi)的話有時(shí)候機(jī)器型號(hào)也和真實(shí)型號(hào)對(duì)不上,因?yàn)橛械男吞?hào)在一般人那里,又不能讓他們兩個(gè)地方打款,他們都是自己名字打款給對(duì)公,我要是給他們個(gè)人名字開(kāi)票,按照打款金額開(kāi),不管機(jī)器型號(hào), 打款和開(kāi)票金額一致,還是他們對(duì)公打款我還按照以前做無(wú)票,然后做銷(xiāo)售金額和打款金額一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小一些
安保公司沒(méi)有勞務(wù)派遣資質(zhì),給校園上安保人員怎么開(kāi)票。
產(chǎn)品的進(jìn)銷(xiāo)存第一個(gè)月有庫(kù)存,但是后續(xù)幾個(gè)月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存,庫(kù)存進(jìn)了多少就出掉多少,價(jià)格也是按照后面進(jìn)來(lái)了多少出去多少。最開(kāi)始的庫(kù)存數(shù)量和金額一直沒(méi)有動(dòng)過(guò),后續(xù)又也出完了,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊。
老師你好,企業(yè)24年12月多計(jì)提了稅金及附加,25年賬目處理紅沖了24年多計(jì)提的數(shù)字,現(xiàn)在出現(xiàn)報(bào)表上稅金及附加為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?
老師,審計(jì)查出原來(lái)會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師,我們是掛靠方,一般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開(kāi)勞務(wù)票好,還是單獨(dú)從個(gè)體工商戶勞務(wù)公司走好。另外,一個(gè)項(xiàng),收普通發(fā)票與專票有比例?
線路板行業(yè),月末未完工的在制品怎么入賬
郭老師,我們做五金產(chǎn)品,買(mǎi)的液氮,儲(chǔ)罐租金,和送貨服務(wù)費(fèi),這三個(gè)做什么科目,二級(jí)的,麻煩寫(xiě)下,謝謝
研發(fā)人員買(mǎi)了一本書(shū),可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)的吧?那還要計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)。完整的分錄怎么做呢?(文文老師不要回答)
老師!公司的房租每個(gè)月2000元,9月份未付,10月份的時(shí)候銀行直接付了一年24000元,9月份,10月份,以及后面各月份的賬務(wù)處理怎么做分錄?謝謝!
賣(mài)二手車(chē)通過(guò)二手市場(chǎng),二手市場(chǎng)不要我們開(kāi)票,二手市場(chǎng)開(kāi)了票給個(gè)人,我們報(bào)稅時(shí)個(gè)是報(bào)無(wú)票收入?


就是我們公司是餐飲和住宿都有,但是只有餐飲許可經(jīng)營(yíng),沒(méi)有住宿許可經(jīng)營(yíng),那如果我把住宿收入記成餐飲那邊收入,我需要哪些單據(jù)做賬?
這個(gè)就是真實(shí)餐飲消費(fèi)的發(fā)票和你們內(nèi)部消費(fèi)記錄和用餐明細(xì)
現(xiàn)在就是住宿收入轉(zhuǎn)成餐飲收入,沒(méi)有用餐明細(xì)和點(diǎn)菜明細(xì)!怎么辦呢?
那不行,你們什么都沒(méi)有,而且沒(méi)有住宿許可經(jīng)營(yíng),但實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍有住宿,這個(gè)只要查出來(lái)就是罰款的
那這個(gè)住宿收入怎么處理比較好?請(qǐng)老師幫我想想呢!
同學(xué),你們?nèi)ド暾?qǐng)?jiān)黾庸镜慕?jīng)營(yíng)范圍的,同學(xué)
主要是這個(gè)住宿房子是沒(méi)有產(chǎn)權(quán),是辦不了這個(gè)經(jīng)營(yíng)許可,這個(gè)怎么辦呢?
那就沒(méi)有辦法了,我告訴你的就是必須要增加經(jīng)營(yíng)范圍的
好的,現(xiàn)在老板非得喊吧住宿收入記成餐飲收入。如果我要避免財(cái)務(wù)責(zé)任,怎么樣和老板劃分責(zé)任比較好,通過(guò)書(shū)面形式可以嗎?
對(duì)的,要有老板的簽字。
是我個(gè)人單獨(dú)擬一個(gè)責(zé)任劃定承諾書(shū)和單位負(fù)責(zé)人簽還是在哪里簽字呢?
就在最下面簽就可以了。
就是每個(gè)月給住宿這邊做一個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額明細(xì)表,然后下面讓他簽字嗎?需要備注:此住宿營(yíng)業(yè)收入按負(fù)責(zé)人要求計(jì)入餐飲收入嗎?
可以,只要有老板簽字就可以了
現(xiàn)在是股東請(qǐng)了一個(gè)執(zhí)行總經(jīng)理,相當(dāng)于CEO.只需要他簽字就行了吧?
對(duì)的,同學(xué),只要是相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?就行,不過(guò)最好是法人
好的,明白了。謝謝老師
不用客氣,祝你生活愉快