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老師,我們之前會計有些當月的費用,如7月租金等,計入了7月的費用,但是發(fā)票還沒有回來,后期發(fā)票回來再貼后面,但發(fā)票日期是8月后的,這樣可以?

2021-08-04 07:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-04 07:48

學員您好,應該這樣做 紅沖上月計提的費用 然后再根據(jù)發(fā)票入賬

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快賬用戶9519 追問 2021-08-04 07:57

但是我做賬的時候怎么做才能快速知道哪些是無票就計提了費用?比如說我先根據(jù)銀行流水入了管理費用-租金,但是我還是后期去翻哪些缺發(fā)票,這樣工作量很大,如果登記在表也怕漏,最好直接賬上體現(xiàn)得出來?

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齊紅老師 解答 2021-08-04 08:02

學員您好,一種你可以在摘要上體現(xiàn),凡是沒有發(fā)票做賬的,摘要寫“計提XXX”,這樣每個月就知道哪些是無票計提了 還有一種方法就是設置excel臺賬來管理,表格管理是不可或缺的工具 另外,要么你系統(tǒng)里新設一個會計科目,其他應付款-計提。你每次想查看的時候就看下該科目還有多少金額,就知道有多少是還沒收回發(fā)票的了。計提時放入這個科目,收到發(fā)票時沖回該科目

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快賬用戶9519 追問 2021-08-04 08:04

但是已經(jīng)付款的,我如果選擇其他應付款-計提,可以?

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齊紅老師 解答 2021-08-04 08:06

學員您好,對于已經(jīng)付款的,這第三個方法就不適用了,參考第一第二個方法

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快賬用戶9519 追問 2021-08-04 08:13

那我要是設置管理費用-計提?有票紅沖這個科目,借方歸類到相關科目,可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-04 08:18

學員您好,這樣也可以的,但如果有些不是管理費用的話也不適用了,例如固定資產(chǎn),庫存商品這種。 我建議還是臺賬管理,賬務上不要新設那么多會計科目。

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快賬用戶9519 追問 2021-08-04 08:26

好的呢,又以房租為例,拿到發(fā)票后借:管理費用-租金2000,借管理費用-租金-2000,這樣入賬嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-04 08:29

無票計提時 借:管理費用-房租 貸:銀行存款 收到發(fā)票時 借:管理費用-房租 (紅字) 貸:銀行存款 (紅字) 借:管理費用-房租 貸:銀行存款

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