學員您好,應該這樣做 紅沖上月計提的費用 然后再根據(jù)發(fā)票入賬
計提工資是計提實發(fā)還是應發(fā),有員工預支工資
會計實務考試主觀題要求寫應付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負載表上應交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進制造業(yè)是高新技術企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預支了采購款都計了其他應付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應商紅沖,導致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
但是我做賬的時候怎么做才能快速知道哪些是無票就計提了費用?比如說我先根據(jù)銀行流水入了管理費用-租金,但是我還是后期去翻哪些缺發(fā)票,這樣工作量很大,如果登記在表也怕漏,最好直接賬上體現(xiàn)得出來?
學員您好,一種你可以在摘要上體現(xiàn),凡是沒有發(fā)票做賬的,摘要寫“計提XXX”,這樣每個月就知道哪些是無票計提了 還有一種方法就是設置excel臺賬來管理,表格管理是不可或缺的工具 另外,要么你系統(tǒng)里新設一個會計科目,其他應付款-計提。你每次想查看的時候就看下該科目還有多少金額,就知道有多少是還沒收回發(fā)票的了。計提時放入這個科目,收到發(fā)票時沖回該科目
但是已經(jīng)付款的,我如果選擇其他應付款-計提,可以?
學員您好,對于已經(jīng)付款的,這第三個方法就不適用了,參考第一第二個方法
那我要是設置管理費用-計提?有票紅沖這個科目,借方歸類到相關科目,可以嗎
學員您好,這樣也可以的,但如果有些不是管理費用的話也不適用了,例如固定資產(chǎn),庫存商品這種。 我建議還是臺賬管理,賬務上不要新設那么多會計科目。
好的呢,又以房租為例,拿到發(fā)票后借:管理費用-租金2000,借管理費用-租金-2000,這樣入賬嗎
無票計提時 借:管理費用-房租 貸:銀行存款 收到發(fā)票時 借:管理費用-房租 (紅字) 貸:銀行存款 (紅字) 借:管理費用-房租 貸:銀行存款