你好,是的,開(kāi)具的是普通發(fā)票不能抵扣增值稅就直接計(jì)入庫(kù)存商品成本
老師你好 我們單位是一般納稅人做藥品的 ,有些供應(yīng)商開(kāi)具的胰島素之類(lèi)的發(fā)票是普票,那么做賬時(shí),是直接做借,庫(kù)存商品 貸,銀行存款還是做成價(jià)稅分離。
你好老師 公司為一般納稅人購(gòu)買(mǎi)商品,銷(xiāo)貨方開(kāi)發(fā)票是這種普通發(fā)票。直接借:庫(kù)存商品貸:銀行存款嗎?不需要考慮增值稅的事情吧?
小規(guī)模納稅人外購(gòu)貨物,贈(zèng)送給客戶作為樣品,取得一般納稅人13%的增值稅普通發(fā)票,假如價(jià)稅合計(jì)金額是100,會(huì)計(jì)分錄:借:庫(kù)存商品100 貸:銀行存款100 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-樣品費(fèi)100 貸:庫(kù)存商品99.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.99 這樣子庫(kù)存商品不平呀
公司購(gòu)買(mǎi)商品給自己用 入“庫(kù)存商品”科目 收到對(duì)方開(kāi)出的專(zhuān)用發(fā)票 借:庫(kù)存商品-維修配件 232.3 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 30.2 貸:銀行存款 262.5 我想問(wèn)的是 商品出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我們是一般納稅人公司
老師好,一般納稅人取得增值稅紙質(zhì)普通發(fā)票,是不是,借 庫(kù)存商品 貸 銀行存款 不考慮進(jìn)項(xiàng)稅,就可以了
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營(yíng)業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請(qǐng)教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師未分配利潤(rùn)是股權(quán)變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開(kāi)了,稅務(wù)那塊客戶開(kāi)票我開(kāi)出去了,合同客戶一直沒(méi)蓋章回傳,請(qǐng)問(wèn)交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒(méi)蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷(xiāo)售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車(chē)公司的公交車(chē)充電用。公交車(chē)公司也一直沒(méi)有跟我們公司結(jié)算也沒(méi)有轉(zhuǎn)錢(qián)給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開(kāi)具銷(xiāo)售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
分錄寫(xiě)的對(duì)嗎
你好,分錄是對(duì)的呢