同學(xué)您好,一般是生產(chǎn)企業(yè)免抵稅的需要交,關(guān)于免抵稅的,比如您有外銷也有內(nèi)銷,您內(nèi)銷應(yīng)交的增值稅是用外銷的出口退稅抵的,也就是您出口退稅應(yīng)該退100,實際只退了80,這差額20是抵內(nèi)銷的應(yīng)交增值稅的,著20就需要算附加稅的
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
老師,也就是說我留底110萬,出口退稅的是100萬,因為有內(nèi)銷項稅額是20萬,留底抵了20萬,還有90萬,我只能退90萬,是20萬要交附加稅嗎?
是的,就是這樣理解的
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷和實際內(nèi)銷銷售是一個思路嗎?只交城建稅還是全部都交?
和實際內(nèi)銷一樣的,需要交增值稅的情況下,附加稅也需要交的
像我剛說的那種情況,實際是不交增值稅的,也就是不管實際是否交增值稅,有銷項稅額產(chǎn)生就交附加稅嗎?而且是銷項稅額的全額交?
銷項減去進(jìn)項有留抵的情況下,您算出的應(yīng)退稅額小于留抵的時候,就按應(yīng)退的稅額給您退,免抵稅額是0 您算出應(yīng)退稅額大于留抵稅額的時候,按留抵稅額退給您,應(yīng)退稅額和留抵稅額的差額就是免抵稅額
明白了,謝謝老師
不客氣,這是我們的職責(zé)所在