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老師您好,請教一下關(guān)系出口企業(yè)什么情況下繳納附加稅?出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷用交附加稅嗎?免抵稅這個概念很模糊,能否舉例說明一下?謝謝

2021-08-01 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-01 10:42

同學(xué)您好,一般是生產(chǎn)企業(yè)免抵稅的需要交,關(guān)于免抵稅的,比如您有外銷也有內(nèi)銷,您內(nèi)銷應(yīng)交的增值稅是用外銷的出口退稅抵的,也就是您出口退稅應(yīng)該退100,實際只退了80,這差額20是抵內(nèi)銷的應(yīng)交增值稅的,著20就需要算附加稅的

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快賬用戶2045 追問 2021-08-01 11:22

老師,也就是說我留底110萬,出口退稅的是100萬,因為有內(nèi)銷項稅額是20萬,留底抵了20萬,還有90萬,我只能退90萬,是20萬要交附加稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-01 11:24

是的,就是這樣理解的

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快賬用戶2045 追問 2021-08-01 11:29

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷和實際內(nèi)銷銷售是一個思路嗎?只交城建稅還是全部都交?

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齊紅老師 解答 2021-08-01 11:34

和實際內(nèi)銷一樣的,需要交增值稅的情況下,附加稅也需要交的

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快賬用戶2045 追問 2021-08-01 11:39

像我剛說的那種情況,實際是不交增值稅的,也就是不管實際是否交增值稅,有銷項稅額產(chǎn)生就交附加稅嗎?而且是銷項稅額的全額交?

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齊紅老師 解答 2021-08-01 11:48

銷項減去進(jìn)項有留抵的情況下,您算出的應(yīng)退稅額小于留抵的時候,就按應(yīng)退的稅額給您退,免抵稅額是0 您算出應(yīng)退稅額大于留抵稅額的時候,按留抵稅額退給您,應(yīng)退稅額和留抵稅額的差額就是免抵稅額

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快賬用戶2045 追問 2021-08-01 11:52

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-01 11:59

不客氣,這是我們的職責(zé)所在

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