你好!通過其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款科目過度一下就可以
老師,X公司借用我招標(biāo)代理公司資質(zhì),讓我公司給招標(biāo)單位開出2萬元招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票,招標(biāo)單位給代理公司轉(zhuǎn)了2萬,其中有5000元是借用資質(zhì)費(fèi),剩余1.5萬要轉(zhuǎn)給X公司,請問這1.5萬怎么做賬?
老師:老板有兩個公司,帳務(wù)分開的,公司1幫公司2發(fā)工資花14萬元,公司2幫公司1出費(fèi)用租金及水電費(fèi)共,13.5萬,公司2需要給公司1 -5000元帳才平,這我怎么做帳,5000怎么方式進(jìn)出帳
甲公司對投資性房地產(chǎn)均采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量,發(fā)生的相關(guān)交易或事項如下: (1)2×10年12月,以銀行存款3000萬元外購一處房產(chǎn)交付銷售部門使用,預(yù)計使用年限30年,預(yù)計凈產(chǎn)值為0,采用年限平均法計提折舊。 (2)2×11年12月,計提折舊。 (3)2×14年1月1日,甲公司與A公司簽訂租賃合同,從即日起將上述房產(chǎn)整體出租給A公司,租賃日從2×14年1月1日開始,租期為3 年;年租金為 2 50萬元 ,分別于20×1 4年和 2×1 5年初 (4)2×16年12月31日租賃到期后,以2850萬元價值銷售給A公司,已辦理相關(guān)手續(xù)。 (5)2×14年1月1日公允價值為3100萬元,2×14年12月31日其公允價值為3300萬元,2×15年12月31日2900萬元,2×16年12月31日2850萬元。 要求:做上述業(yè)務(wù)的會計處理。(注意:單位:萬元,投資性房地產(chǎn)需要列明細(xì)賬,不考慮相關(guān)稅費(fèi))
老師,關(guān)于業(yè)務(wù)員的反點(diǎn)和傭金問題,我們公司業(yè)務(wù)員在外談客戶會按公司給的價錢談,公司為了獎勵業(yè)務(wù)員,比公司報價高出部分價錢作為業(yè)務(wù)員的傭金,比如公司單價是1元,業(yè)務(wù)員跟客戶談成2元,1元價格按2%作為反點(diǎn)給業(yè)務(wù)員,多出來的1元扣除公司要交的13%的稅錢和銀行付款的手續(xù)費(fèi),余額全部算業(yè)務(wù)員的傭金。這樣的帳務(wù)怎么處理,因為應(yīng)收客戶的金額回來,又要私帳付給業(yè)務(wù)員,這種情況要怎么處理才沒有風(fēng)險
老師,我們做車輛售后回租業(yè)務(wù),假若我們是A公司,有輛車道過B公司融賢50萬入帳,車輛所有權(quán)歸B公司,然后B公司又以60萬的價格回租給我們,我們每月還款12000元。其中5000是利息,7000是本金,每月A公司支付12000元給B公司,B公司每月只開利息部分5000元洽BA公司,請問以上以S公司拿到融資款后到拿到發(fā)票,,A公司全部的帳務(wù)分錄怎么做,需要計提折舊嗎
老師,新開辦的企業(yè),實(shí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則開業(yè)日期是4月28日,5月份有增值稅申報,公司賬戶上也沒有資金流動,稅務(wù)系統(tǒng)沒有提示需要進(jìn)行財務(wù)報表的報送,是不是就不用報送財報?。?/p>
*建筑服務(wù)*養(yǎng)護(hù)服務(wù)是開幾個點(diǎn)發(fā)票
老師,同一客戶期末既有合同資產(chǎn)又有合同負(fù)債,是不是可以互相抵消
豬場電費(fèi)屬于經(jīng)營支出嗎
高新技術(shù)企業(yè),24年房租計入了研發(fā)費(fèi)用,但不能加計扣除,匯算清繳申報表,填寫到a107041其他費(fèi)用里還是不填寫,研發(fā)設(shè)備折舊費(fèi)我們也沒加計扣除(不知道為什么不加計扣除),但計入了研發(fā)支出在賬目上,需要填到折舊費(fèi)用里嗎。我們火炬年報,研發(fā)費(fèi)用填的是包括房租和設(shè)備折舊費(fèi)的
老師,公司房子賣出的增值稅稅率是多少
你好,我們開了一張發(fā)票給購買方,現(xiàn)在說款不能全部撥付完,要讓利一部份,這個讓利的那部分賬處如何處理
請問老師,單位銷售零售煙酒食品,可以開專票嗎?個人購買,開具公司發(fā)票,開專票。再報銷,這是沒問題的吧。
老師,您好!請教您 營業(yè)執(zhí)照的法定代表人可以當(dāng)研發(fā)人員嗎?因為他是博士,項目是由他帶領(lǐng)的。他的一切費(fèi)用都能計入研發(fā)費(fèi)用嗎?謝謝老師!
老師,公司買的小機(jī)械設(shè)備疏通鉆機(jī)1萬多塊錢,沒寫規(guī)格型號可以嗎?
其實(shí)這兩個公司算差額,費(fèi)用明細(xì)沒有票,就最后5000差
公司二發(fā)工資時借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。幫公司1有付水電費(fèi)時借其他應(yīng)付款貸銀行存款。這樣差額就在其他應(yīng)付款里了。
之前沒有做其他應(yīng)付,現(xiàn)在難搞了
之前實(shí)際墊付時你做的什么?
之前沒說墊付,直接做工資,我現(xiàn)在要做公司1的帳
你好!公司1幫公司2發(fā)工資花14萬元,借其他應(yīng)收款14貸銀行存款14