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上月計提的企業(yè)所得稅 ,當(dāng)月繳稅時發(fā)現(xiàn)比計提的少繳了,該如何處理會計分錄 報表需要改什么

2021-07-26 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-26 17:03

你好 這個月補計提所得稅費用的分錄即可 也不需要改報表

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快賬用戶1678 追問 2021-07-26 17:10

上月分錄是 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交–企業(yè)所得 (然后再轉(zhuǎn)到本年利潤里面)借:本年利潤 貸 所得稅費用 。那我這個月就直接 借:應(yīng)交–企業(yè)所得 貸所得稅費用 借:所得稅費用 貸:本年利潤

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齊紅老師 解答 2021-07-26 17:31

比計提的少? 補計提? ? 借 所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-所得稅?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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