您好 金額不大 能算在19年
老師,19年的銷售費(fèi)用100萬預(yù)計(jì)在2020年6月左右發(fā)放完,那這筆銷售費(fèi)用匯算清繳是計(jì)入19年的還是20年的。年終一次性獎(jiǎng)金在19年12月先預(yù)報(bào)嗎[疑問]
老師,我們公積金欠費(fèi)從18年10月份到現(xiàn)在,現(xiàn)在確定要交,我能把18--19年這些費(fèi)用在12月份預(yù)提嗎?
老師:你好!請(qǐng)問一下,19年12月份的差旅補(bǔ)貼費(fèi)用,未在19年關(guān)賬之前進(jìn)行報(bào)銷,20年這筆費(fèi)用還能報(bào)銷嗎?
請(qǐng)問費(fèi)用類的12月份發(fā)票,次年1月份報(bào)銷記賬也記在次年1月算跨期嗎?
19年12月份的原料發(fā)票做在20年的1月份,實(shí)際領(lǐng)用原材料是在20年,請(qǐng)問可以在20年匯繳清算扣除嗎?
外部經(jīng)銷商幫我們銷售產(chǎn)品,我們給對(duì)方發(fā)放傭金,對(duì)方給我們開發(fā)票的類目是什么,大類與二類科目
外部經(jīng)銷商幫我們銷售產(chǎn)品,我們給對(duì)方發(fā)放傭金,對(duì)方給我們開發(fā)票的類目是什么
有內(nèi)銷也有出口的企業(yè)材料票是專票好還是普票?
老師你好,我是再生資源回收行業(yè),收到三張票一張‘金屬制品’鋼銷,黑色金屬冶煉壓延品*鐵銷,黑色金屬冶煉壓延品*碳性廢鐵,我現(xiàn)在要對(duì)外開票,我應(yīng)該怎么寫項(xiàng)目名稱,按照我收到的項(xiàng)目名稱寫嗎,
老師,我們是酒店的一個(gè)燃?xì)夤?yīng)商沒跟我們簽過供貨合同,是個(gè)個(gè)體戶,找燃?xì)夤敬_的發(fā)票,我們按發(fā)票轉(zhuǎn)賬,我上兩個(gè)月計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候都是用之前那個(gè)公司計(jì)提的費(fèi)用,這次他開上兩個(gè)月的發(fā)票用的是另一個(gè)燃?xì)夤镜拿珠_的發(fā)票,金額不變,那我可以回6月5月改那個(gè)計(jì)提的供應(yīng)商的名字么,金額不變,會(huì)不會(huì)有什么影響
老師有張發(fā)票是6月30日進(jìn)來的,然后7月1號(hào)對(duì)方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會(huì)計(jì)直接找會(huì)計(jì)工作? 問題是我們這里招出納的少,招會(huì)計(jì)的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時(shí)候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個(gè)科目余額表跟明細(xì)帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的要求,A公司計(jì)劃投資一個(gè)智能制造項(xiàng)目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項(xiàng)目后仍維持該目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在該目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場風(fēng)險(xiǎn)滋價(jià)為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算M公司的β就產(chǎn) (2)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算智能制造項(xiàng)目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計(jì)算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點(diǎn),怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師,我是小規(guī)模餐飲企業(yè),有筆液化氣發(fā)票10000多,和上面一樣也是跨年入賬
液化氣是18年發(fā)生的么
18年12月份買的,準(zhǔn)備19年用,18年沒有做分錄
那這個(gè)可以19年入賬的
怎么處理比較嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn),要是稅務(wù)查賬的話
18年12月份買的,準(zhǔn)備19年用,因?yàn)闆]有實(shí)際使用 可以入賬入到19年 請(qǐng)問是銀行支付的還是庫存現(xiàn)金支付的
現(xiàn)金老板墊付
那您發(fā)票是開具18年的 可以在19年補(bǔ)入賬 借:原材料等 貸:其他應(yīng)付款-老板 然后領(lǐng)用的時(shí)候計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 月底再結(jié)轉(zhuǎn)這樣可以嗎?
月底這樣寫分錄可以的? 10000當(dāng)月全部使用了嗎
一季度全部用的
那應(yīng)該分月計(jì)入銷售費(fèi)用科目比較合適
因?yàn)槭切∫?guī)模企業(yè) 季度申報(bào)的 一次性做了
那不跨季度 這樣處理也可以