你好 沒有提供服務(wù)的可以不用
老師我想問一下,發(fā)票開出就必須要確認(rèn)收入么
#提問#老師,法律上說有預(yù)收款的業(yè)務(wù),收款時就得確認(rèn)收入,是我必須申報增值稅還是必須把票開出來呢
老師,我公司出租房屋,一個季度預(yù)收一次房租,發(fā)票在收款當(dāng)月開發(fā)票,我確認(rèn)收入是逐月確認(rèn)房租收入,我想問下,每月確認(rèn)收入,要有附件嗎?
老師,請問一下,出口是在3月31號出口,但是報關(guān)單是在四月初查到的,三月份必須要確認(rèn)收入嗎?我四月份開具發(fā)票,在確認(rèn)收入不可以嗎?
老師,是不是開了發(fā)票就必須確認(rèn)收入了?如果款己收,貨未發(fā),但客戶要先開票,如不確認(rèn)收入,那就必須用合同資產(chǎn)合同負(fù)債了?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費,但是我9月份查我的個人醫(yī)療,應(yīng)該打入個人的那比醫(yī)療錢,沒有到個人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會計怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
老師您好,適應(yīng)能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
那老師這個先開出發(fā)票的這種應(yīng)該怎么記分錄和報稅呢
你好 增值稅一次繳納 一次申報銷售額 借銀行 貸預(yù)收 應(yīng)交稅費
老師我的意思是A公司給B公司提供服務(wù),B公司要求合同簽訂了,就要先開具發(fā)票,然后在進行業(yè)務(wù),作為A公司來說,不具備確認(rèn)收入,但是發(fā)票已經(jīng)開具了,這種情況應(yīng)該怎么做分錄和申報增值稅
借銀行 貸預(yù)收 應(yīng)交稅費 2021-07-18 20:52:08 這個是分錄 增值稅一次繳納 一次申報銷售額 這個是申報 具體的啥業(yè)務(wù)
就是說只要開具發(fā)票了,就算不缺認(rèn)收入也要交增值稅是吧,只是企業(yè)所得稅可以不用交
老師我說的這個先開具發(fā)票就是對方?jīng)]有給錢
你是的 沒有給錢 借應(yīng)收賬款
老師貸方這個預(yù)收是啥
借應(yīng)收賬款,貸方是啥
借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款(應(yīng)收帳款) 應(yīng)交稅費
借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)收賬款這個不是沖突了么
沒有沖突啊 就是代替了收入做賬 一個客戶一個往來科目