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老師我想問(wèn)一下,發(fā)票開(kāi)出就必須要確認(rèn)收入么

2021-07-18 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-18 20:49

你好 沒(méi)有提供服務(wù)的可以不用

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快賬用戶3042 追問(wèn) 2021-07-18 20:51

那老師這個(gè)先開(kāi)出發(fā)票的這種應(yīng)該怎么記分錄和報(bào)稅呢

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齊紅老師 解答 2021-07-18 20:52

你好 增值稅一次繳納 一次申報(bào)銷售額 借銀行 貸預(yù)收 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶3042 追問(wèn) 2021-07-18 20:55

老師我的意思是A公司給B公司提供服務(wù),B公司要求合同簽訂了,就要先開(kāi)具發(fā)票,然后在進(jìn)行業(yè)務(wù),作為A公司來(lái)說(shuō),不具備確認(rèn)收入,但是發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具了,這種情況應(yīng)該怎么做分錄和申報(bào)增值稅

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齊紅老師 解答 2021-07-18 20:56

借銀行 貸預(yù)收 應(yīng)交稅費(fèi) 2021-07-18 20:52:08 這個(gè)是分錄 增值稅一次繳納 一次申報(bào)銷售額 這個(gè)是申報(bào) 具體的啥業(yè)務(wù)

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快賬用戶3042 追問(wèn) 2021-07-18 20:59

就是說(shuō)只要開(kāi)具發(fā)票了,就算不缺認(rèn)收入也要交增值稅是吧,只是企業(yè)所得稅可以不用交

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快賬用戶3042 追問(wèn) 2021-07-18 21:00

老師我說(shuō)的這個(gè)先開(kāi)具發(fā)票就是對(duì)方?jīng)]有給錢

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齊紅老師 解答 2021-07-18 21:00

你是的 沒(méi)有給錢 借應(yīng)收賬款

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快賬用戶3042 追問(wèn) 2021-07-18 21:00

老師貸方這個(gè)預(yù)收是啥

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快賬用戶3042 追問(wèn) 2021-07-18 21:01

借應(yīng)收賬款,貸方是啥

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齊紅老師 解答 2021-07-18 21:02

借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款(應(yīng)收帳款) 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶3042 追問(wèn) 2021-07-18 21:06

借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)收賬款這個(gè)不是沖突了么

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齊紅老師 解答 2021-07-18 21:08

沒(méi)有沖突啊 就是代替了收入做賬 一個(gè)客戶一個(gè)往來(lái)科目

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