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老師,請問營改增以后銷售額的特殊規(guī)定的一些銷售額,例如建筑行業(yè),選擇差額計(jì)稅繳納增值稅,但是開具的銷售專用發(fā)票是全額,接受發(fā)票單位可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?而稅務(wù)機(jī)關(guān)并沒收到全額增值稅呀?實(shí)操中怎么報(bào)稅呢?

2021-07-14 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-14 19:19

同學(xué)你好 很高興為你二級大 接受的單位可以按照票面的金額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的 雖然就開發(fā)票的單位來說 沒有繳納那么多增值稅(銷項(xiàng)稅不等于應(yīng)交增值稅) 但是建筑服務(wù)商實(shí)際上接受的服務(wù)是含增值稅的 其實(shí)已經(jīng)負(fù)擔(dān)了增值稅的

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快賬用戶8700 追問 2021-07-14 19:25

老師,這句話“但是建筑服務(wù)商實(shí)際上接受的服務(wù)是含增值稅的 其實(shí)已經(jīng)負(fù)擔(dān)了增值稅的”沒有理解 實(shí)操中不是開票了多少就申報(bào)多少稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 19:34

是的,因?yàn)闋I改增之后的話它才有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嘛,之前沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,所以差額計(jì)稅的情況下,一方面允許你扣除你,一方面你開票的時(shí)候?qū)Ψ娇梢缘挚?

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快賬用戶8700 追問 2021-07-14 19:40

明白了,就是你按你的差額簡易納稅申報(bào),而我這邊收到多少專票稅額扣除多少就是。是這個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 19:51

差額簡易納稅申報(bào),而我這邊收到多少專票稅額扣除多少就是 是

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