同學(xué)你好 很高興為你二級大 接受的單位可以按照票面的金額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的 雖然就開發(fā)票的單位來說 沒有繳納那么多增值稅(銷項(xiàng)稅不等于應(yīng)交增值稅) 但是建筑服務(wù)商實(shí)際上接受的服務(wù)是含增值稅的 其實(shí)已經(jīng)負(fù)擔(dān)了增值稅的
個(gè)人征信查詢付費(fèi)才能解鎖風(fēng)險(xiǎn),有風(fēng)險(xiǎn)一定是有問題嗎?手機(jī)清理還提示風(fēng)險(xiǎn)呢,一定是手機(jī)中毒嗎,是不是為了吸引眼球的
現(xiàn)在想更正24年4季度的報(bào)表和預(yù)繳,需要補(bǔ)繳所得稅,但是更正后顯示的需交納稅費(fèi),包含了我之前已經(jīng)預(yù)交的一部分,我要怎么剔除,只補(bǔ)需要補(bǔ)繳的那部分呢,已交稅費(fèi)那里也沒有辦法填,是不是點(diǎn)申報(bào)那里就會(huì)自動(dòng)抵扣之前已交的呢
老師你好,公司出口的貨物從工廠到上海,再到泰國港口,簽訂的全程貨代協(xié)議,貨代公司開的發(fā)票有 國內(nèi)段拖車費(fèi)運(yùn)輸發(fā)票,稅率9% 國內(nèi)段港雜費(fèi) 代理海運(yùn)雜費(fèi)免稅 國際段 代理海運(yùn)費(fèi) 免稅 沒有開代理報(bào)關(guān)費(fèi) 報(bào)關(guān)費(fèi)是不是要單獨(dú)開,稅率6%
老師,收到對方的服務(wù)費(fèi)專票,我還不想認(rèn)證,請問怎么記賬?
買的手機(jī),衣物做到招待費(fèi)里面可以嗎后續(xù)要怎么處理呢?
老師:勞務(wù)公司做企業(yè)年度所得稅匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬包含農(nóng)民工工資?我農(nóng)民工工資計(jì)入的工程施工-人工費(fèi),未計(jì)入管理費(fèi)用,這種需要包含?
記現(xiàn)金日記帳和利潤有關(guān)系么
老師,評論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù),那么平均凈資產(chǎn)指什么?是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎
新能源汽車發(fā)票已交抵扣,但車輛車輛有補(bǔ)貼返還 基本戶收入 是否扣除固定資產(chǎn)原值:比如車輛13萬 補(bǔ)貼返還2萬 原值是不是13-2等于11
老師您好,公司從外面請培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費(fèi)讓公司報(bào)銷,該費(fèi)用怎么做賬?
老師,這句話“但是建筑服務(wù)商實(shí)際上接受的服務(wù)是含增值稅的 其實(shí)已經(jīng)負(fù)擔(dān)了增值稅的”沒有理解 實(shí)操中不是開票了多少就申報(bào)多少稅額嗎?
是的,因?yàn)闋I改增之后的話它才有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嘛,之前沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,所以差額計(jì)稅的情況下,一方面允許你扣除你,一方面你開票的時(shí)候?qū)Ψ娇梢缘挚?
明白了,就是你按你的差額簡易納稅申報(bào),而我這邊收到多少專票稅額扣除多少就是。是這個(gè)意思嗎?
差額簡易納稅申報(bào),而我這邊收到多少專票稅額扣除多少就是 是