您好,您的有沒有存根聯(lián)采集進去,把這個紅字發(fā)票手動填寫進去一下。
老師 7月分的時候我們給客戶開了一張價稅合計20萬的發(fā)票 他們已經(jīng)認(rèn)證了 后面因為沒有業(yè)務(wù)往來了,就讓我們開了紅字發(fā)票 但是他們的紅字信息表是200000.02 我現(xiàn)在10月的賬里沖這張發(fā)票會多出來0.02 這需要調(diào)整嗎 是稅額多出來0.02
我們是養(yǎng)殖業(yè)公司,一般納稅人企業(yè),享受免稅的政策,由于我上月開具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖了之前某個月的一張發(fā)票(均是增值稅普通發(fā)票),紅沖完之后又開具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在報稅的時候,點擊了一表集成,顯示的也是負(fù)數(shù)金額,我應(yīng)該如何報稅呢?
老師,我們填報增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)稅額和報表自動帶出來的數(shù)字一樣,但是不含稅金額多了,我們之前沖紅了一張發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該在表里哪里做調(diào)整呢
老師,本月紅沖了上個月的兩張增值稅專用發(fā)票,可是我在報增值稅額時候,表一上面系統(tǒng)自動出來的銷項稅額沒有吧這兩張票額稅額減去,我要手動填嗎老師,要填在哪里呢老師,
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報4—6月份季報,開專票不含稅14851.49元一張,稅費148.51元,開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時候系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個,正確的咋么填,哪里出錯了?
請問現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開戶證也要年審嗎?
老師,請問送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點需要付款個他們,他們開服務(wù)費,這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點這一說?
老師,施工單位有整理檔案的經(jīng)營范圍,那他可以開整理檔案的發(fā)票么?整理檔案需要資質(zhì)么
老師您好 現(xiàn)在計提所得稅費用和遞延所得稅費用 請問應(yīng)該怎么計算
老師,請問一下我們老板給我拿了幾個個體,是好久沒有用的讓我開票,可以開嗎
143700(含稅點13%),求18%稅點是多少
老師,給員工不交社保的會計賬怎么做呀?同時申報個稅的時候得怎么申報呀?
老師您好,出口退稅備案這幾個這幾個紅框部分該怎么選擇呢
老師,領(lǐng)導(dǎo)用私人的錢買的公司付的款是不是不用做到公司賬上?
老師,員工去海外出差的簽證費用付的美金沒有發(fā)票,怎么報銷入賬?