您好。您是您是上傳發(fā)票了嗎?沒有看到。

收到上一年的發(fā)票,小企業(yè)會計準則該怎么做分錄老師詳細講一講,分為五月份之前收到的,和五月份之后收到的
給出詳細計算過程并做出分錄,希望老師能夠詳細講解
該發(fā)票如何做會計分錄? 請老師詳細講解
會計#請問下:購買少數(shù)股東權(quán)益時,如何判斷調(diào)減的是正數(shù)還是負數(shù)?這個怎么理解?請老師詳細講解,謝謝!
老師你好,1月份開具了3%發(fā)票,1、收入會計分錄如何做,2增值稅申報如何填寫?麻煩老師詳細解答,非常感謝。
老師,公司多開了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師這個月報個稅,都申報了。漏一個工資賠償?shù)牧恕D鞘歉?,還是作廢重新報
老師,供應(yīng)商那邊多開了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬???
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務(wù)擔保費是不是計入到財務(wù)費用當中更合適?是,就是公司需要一個履約保證金,在擔保機構(gòu)做了一個擔保。
老師,業(yè)務(wù)員出差報銷的差費基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張增值稅專用發(fā)票,用來抵扣銷項稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務(wù)局方的財務(wù)報表和財務(wù)軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務(wù)局調(diào)整?還是下一個季度填上正確的就可以了
不好意思老師沒有上傳成功
是你們采購的銷售用的商品嗎? ?
不是 老板買的自用
借 ;固定資產(chǎn) 貸銀行
老板自己花錢買自用 以公司名義開的票
公司買的。然后免費給個人用是嗎那計入福利費用。
老師 不是福利 老板自己花錢買自用 還有價格不超過一千不應(yīng)該是這個分錄吧
你好 因為開的是單位名? 個人用記福利里 要是個人業(yè)務(wù)開單位名就退票重開?
具體分錄怎么寫?借什么貸什么?
借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行?
直接 借:管理費用福利費 貸:其他應(yīng)付款-老板可以嗎?
不可以 正確分錄發(fā)你了
老板自己花錢買的 沒用公司賬戶錢
借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款