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里昂老師,上次你說(shuō),安照ABC的最終各銷售價(jià)格的比例核算成本 比如A銷售價(jià)/(A銷售價(jià)+B銷售價(jià)+C銷售價(jià)))*總成本,我想問一下,這個(gè)銷售價(jià)是各產(chǎn)品的銷售單價(jià)還是各產(chǎn)品的銷售金額

2021-06-27 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-27 13:23

這個(gè)是按各產(chǎn)品的銷售金額進(jìn)行分?jǐn)偺幚?/p>

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快賬用戶1902 追問 2021-06-27 14:04

這個(gè)也可以計(jì)算到當(dāng)月入庫(kù)成品嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-27 14:11

也可以用于計(jì)算當(dāng)月的入庫(kù)的成品。

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快賬用戶1902 追問 2021-06-27 16:51

我想請(qǐng)教你一個(gè)額外的問題,我們是新開的公司,在3月份的時(shí)候,不管購(gòu)買什么零配件,我一律都納入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,然后他們哪個(gè)部門領(lǐng)的,就針對(duì)出哪個(gè)部門,誰(shuí)知在3月份的時(shí)候,他們沒有盤點(diǎn),到4月份的時(shí)候,所購(gòu)買的配件,我全入到制造費(fèi)用里面,到4月底的時(shí)候,他們倉(cāng)庫(kù)又盤點(diǎn)了,盤點(diǎn)后,有好多都是以前所留下來(lái)的,現(xiàn)在所盤的庫(kù)存數(shù)與帳面周轉(zhuǎn)材料的數(shù)相差4萬(wàn)元,也就是說(shuō)我?guī)っ嫔倭?萬(wàn)多,盤點(diǎn)數(shù)多了,我怎么調(diào)這個(gè)帳

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快賬用戶1902 追問 2021-06-27 16:51

我想調(diào)平這個(gè)數(shù)后,5月份的就全部入到低值易耗品這個(gè)科目里面去

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齊紅老師 解答 2021-06-28 08:38

減少當(dāng)月的低值易耗品的出庫(kù)金額,或者是當(dāng)月看是不是有沒有暫估入庫(kù)的周轉(zhuǎn)材料,就是貨物已經(jīng)到達(dá)公司,但發(fā)票未到公司的,收貨了沒有做暫估分錄

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快賬用戶1902 追問 2021-06-28 09:39

就算當(dāng)月不出低值易耗品也不夠,因?yàn)橛幸恍┦且郧斑€沒有開廠前從舊廠拿 過來(lái)的配件

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齊紅老師 解答 2021-06-28 09:40

那只能慢慢進(jìn)行消化這部分的金額

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快賬用戶1902 追問 2021-06-28 09:43

怎么做這個(gè)分錄 我想這樣做,借:周轉(zhuǎn)材料,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸制造費(fèi)用

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快賬用戶1902 追問 2021-06-28 09:43

這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-28 09:46

這個(gè)也是減少當(dāng)月的制造費(fèi)用。

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快賬用戶1902 追問 2021-06-28 09:47

那應(yīng)該怎么做好

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快賬用戶1902 追問 2021-06-28 09:48

因?yàn)檫@一些都是用在生產(chǎn)上的

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齊紅老師 解答 2021-06-28 09:48

按你寫的分錄做好。

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快賬用戶1902 追問 2021-06-28 10:29

如果我當(dāng)盤盈處理,我納入營(yíng)業(yè)外收入,怎么做分錄,如果我納入實(shí)收資本,我又怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-06-28 10:30

盤盈的,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 借:原材料(或固定資產(chǎn)、或庫(kù)存商品等科目) 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶1902 追問 2021-06-28 10:31

那相比之下,針對(duì)以上情況,我該用哪種方法好呢

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齊紅老師 解答 2021-06-28 10:33

上述情況就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,盤盈時(shí),可以計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢,領(lǐng)導(dǎo)審批后,再計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶1902 追問 2021-06-28 10:35

完整分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-06-28 12:16

一、當(dāng)月盤點(diǎn)時(shí),盤盈時(shí),分錄是: 借:借:原材料(或固定資產(chǎn)、或庫(kù)存商品等科目) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 二、領(lǐng)導(dǎo)簽字審批同意后,賬務(wù)處理是: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶1902 追問 2021-06-28 12:17

那月底,如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),我直接借:原材料,貸:營(yíng)業(yè)外收入行不

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齊紅老師 解答 2021-06-28 12:18

如果是月底領(lǐng)導(dǎo)就審批完成,你直接按你寫的分錄處理。

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