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老師,公司之前沒有做內(nèi)賬,從今年開始新老板要求做全盤賬。我根據(jù)所有可以核對(duì)出來(lái)的余額做了期初數(shù),但借貸不平衡,那差額我在未分配利潤(rùn)科目調(diào)整,但2月份的時(shí)候老板要求從賬上拿一筆錢出來(lái)作之前年度利潤(rùn)分紅,但這筆錢比未分配利潤(rùn)科目的期初數(shù)大,我應(yīng)該怎樣處理這筆賬務(wù)

2021-03-22 23:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-22 23:43

你好: 因?yàn)橹皼]有真實(shí)的具體信息。(沒辦法根據(jù)推測(cè)以前)。 只能從未分配利潤(rùn)著手。 分配金額大于未分配利潤(rùn),在外賬上,盡量不要顯示。 在內(nèi)賬中,先沖減未分配利潤(rùn),然后調(diào)整盈余公積。 如果還不夠,只能先從實(shí)收資本沖了。 (不在外賬顯示的原因是,有可能認(rèn)為是抽逃資金,因?yàn)楣静粧赍X,還過(guò)度分紅。)

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快賬用戶2897 追問(wèn) 2021-03-23 07:43

那老師,這樣的分錄應(yīng)該怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-23 10:59

你好: 分錄如下: 借:利潤(rùn)分配 盈余公積 實(shí)收資本 貸:應(yīng)付股利 (提示,這個(gè)僅能在內(nèi)賬體現(xiàn))

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