您好 內(nèi)賬上核算稅 請問是稅金單獨核算嗎

請問老師物流公司一般納稅人,內(nèi)外賬上稅上的核算差異如何處理?2020年內(nèi)賬如果不合算稅,但是開始有銷項稅額,進項有的有發(fā)票有進項稅額,那外賬上交的稅金,內(nèi)賬如何賬務處理合理?
程老師,內(nèi)賬做賬需要哪些單據(jù),外賬除了發(fā)票還需要哪些單據(jù)呢? 像內(nèi)外賬畢竟是不同的賬目但是需要的單據(jù)會相同嗎?哪個才需要原件?怎么來反應出不同的數(shù)據(jù)(內(nèi)賬和外賬數(shù)據(jù))畢竟內(nèi)賬是自己看的,真實的,外賬是給稅務局的,會有沖突嗎?像增值稅怎樣才能少交稅,月銷售額大于10萬。 而企業(yè)所得稅進項不能抵扣只能通過成本票提高成本降低利潤,但是工資也是一筆,到底按多少發(fā)放合適,多了要交個人所得,少了不好算成本抵扣企業(yè)所得稅?
當進項稅額大于銷項稅額時,內(nèi)賬上核算稅和外賬不核算稅,假設內(nèi)外賬只是核算稅得區(qū)別,那外賬利潤比內(nèi)賬利潤要高把
某公司某月產(chǎn)品外銷和內(nèi)銷增值稅明細賬有關數(shù)據(jù)如下:內(nèi)銷產(chǎn)品:進項稅額400萬元,銷項稅額600萬元 外銷產(chǎn)品:進項稅額550萬元 出口無銷項稅額 該企業(yè)采用免、抵、退進行出口退稅核算,經(jīng)計算企業(yè)出口退稅總額為350萬元計算:1.出口抵減內(nèi)銷應納稅額=(1 空 ) 2. 出口抵減內(nèi)銷后還需要退還增值稅額=(2空) 3. 企業(yè)自身還需負擔的進項稅額=(3空)
不是生產(chǎn)企業(yè),是商業(yè)企業(yè)。有內(nèi)銷和外銷的一般納稅人,假設銷項稅率13%,退稅率也是13%:本月外銷收入30萬,內(nèi)銷不含稅收入10萬;進項稅合計6萬,內(nèi)銷的銷項稅1.3萬,那此時可以申請退稅到公司銀行賬戶的金額是多少? 是4.7萬全部都可以申請退回到公司賬戶嗎?還是要看外銷收入和46萬(6/0.13=46),去對比的。 請問這種情況 實際可以退稅多少?具體怎么算,講具體點 謝謝
老師你好!導地預繳一般納稅人填報增值稅是填報含稅數(shù)據(jù)還是填寫不含稅收入,老師指導一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請教一下,個人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報出口退稅,請問,會不會存在稅務風險?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務公司要求注冊資本金減資,作為債權(quán)人應該怎么做?
應納稅暫時性差異不是當期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進入費用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對吧。因為這些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學開始算,
老師,殘保金人員的計算,請教下您,公司簽了幾個兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報了個稅沒交社保,這幾個人計入殘保金人數(shù)嗎
請問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計公司的。請問甲單位列支的這些乙的審計費,是可以在甲單位稅前扣除的么?
內(nèi)賬就是價稅合計啊
那外賬利潤是比內(nèi)賬號
那外賬利潤是比內(nèi)賬高