主表28欄和附表4填寫(xiě)預(yù)繳增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
老師,我們是貿(mào)易公司,一般納稅人,我們的供應(yīng)商如果給我開(kāi)的普票,我該怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款科目和其他應(yīng)付款科目怎么取數(shù)
預(yù)收賬款是余額20萬(wàn) 應(yīng)收賬款余額是10萬(wàn) 他倆對(duì)沖最后的余額是在誰(shuí)那里
企業(yè)所得稅年報(bào)表“A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“工資薪金支出稅收金額”,老師這是天計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)?
少計(jì)提了個(gè)人所得稅,借方有余額怎么調(diào)整憑證,
老師,我公司給對(duì)方7月28號(hào)匯款227,多會(huì)了10塊錢,然后7月31號(hào)對(duì)方又把227給我公司匯過(guò)來(lái),這個(gè)怎么記賬
你好老師,我們公司收到一筆20多萬(wàn)的退車款,記到什么科目里?當(dāng)時(shí)買了一輛車,后來(lái)又退了
關(guān)于固定資產(chǎn)改變用途折舊如何處理
老師,我想問(wèn)一下紅沖上個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票32萬(wàn),會(huì)占用多少額度
主表28欄的本年累計(jì)數(shù)是0,代表著本年企業(yè)沒(méi)有預(yù)繳過(guò)增值稅是嗎
你沒(méi)有填寫(xiě)實(shí)際有沒(méi)有那還不好說(shuō),這個(gè)是按你填寫(xiě)才會(huì)有
忘記填寫(xiě)也會(huì)這個(gè)沒(méi)有金額
那我多檢查幾個(gè)月的納稅申報(bào)表,總能找到這比預(yù)繳增值稅嗎?
可以直接去看完稅證明,這個(gè)會(huì)有顯示,