你好 你要 計算成本發(fā)票。 那么你就 以企業(yè)所得稅稅負(fù)率來計算 比如 : 企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.5% =應(yīng)交企業(yè)所得稅 除以營業(yè)收入 。 而應(yīng)交企業(yè)所得稅 =企業(yè)所得稅稅負(fù)率*營業(yè)收入 =(收入-成本費(fèi)用稅金等)*企業(yè)所得稅稅率 這樣計算

請問老師公司開給公司居間費(fèi)發(fā)票,是不是居間費(fèi)發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開發(fā)票,平時要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價稅分離,還是原材料按照支付的價格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個人,月租金3500,怎么計算繳納房產(chǎn)稅?
關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計表怎么理解
老師請問開紅字確認(rèn)單后要開紅字發(fā)票嗎?如果沒看會怎樣?
老師,茶廠的產(chǎn)值需要怎么報,報給股東看的,有沒有相關(guān)的表格
老師您 好,確認(rèn)一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬代收代付張三的一萬,自己一萬,物業(yè)開票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費(fèi)一萬自然又要開一萬物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價稅分離,還是原材料按照支付的價格入賬
請問老師,一般人,24年注冊的,出口之前一直沒有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經(jīng)營出現(xiàn)問題,現(xiàn)將原掛靠項目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議,表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了,剩余的結(jié)算尾款由我們開票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請問這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應(yīng)如何繳納呢?按照整一個合同金額繳納,還是結(jié)算尾款金額呢?


老師,幫我算算可以嗎?5500萬的不含稅收入,列個式子可以嗎
?你好我上就是給你把? 列子都給你寫好。 。 你直接貸金額進(jìn)去就可以計算的? ?:企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.5%*營業(yè)收入5500萬 =(收入5500萬-成本費(fèi)用稅金等)*企業(yè)所得稅稅率 25%?
老師,可以算一下嗎?我真的有點(diǎn)看不懂嗚嗚嗚嗚
?你好上面給你全部金額都列出來了。? ?就是一個數(shù)學(xué)公式計算了。 你自己算一下 。? ?企業(yè)所得稅稅負(fù)率1.5%*營業(yè)收入5500萬 =(收入5500萬-成本費(fèi)用稅金等)*企業(yè)所得稅稅率 25%? ? 這個 反推下就會計算的 。這個就是一個小學(xué)的公式哦。? ?
稅金指的是增值稅及附加稅嗎?
增值稅入的是應(yīng)交稅費(fèi),稅金只包括稅金及附加繳納的稅費(fèi)對嗎?
你好 稅金 就是你們平常計提到稅金及附加 比如你們附加稅、房產(chǎn)稅 、印花稅、 土地使用稅這些。 不包括增值稅? 和企業(yè)所得稅的。? ??