你好 是的。 走以前年度損益調(diào)整科目去做計(jì)提和支付分錄
老師,你好!請問一下,工程公司的外出勞務(wù),在2020年有一筆附加稅因?yàn)槭怯矛F(xiàn)金支付的,所以在2020年入賬時(shí)漏計(jì)了這筆數(shù),現(xiàn)在2021年才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,請問一下這筆數(shù)能在2021年通過以前年度損益來調(diào)整記賬嗎?
老師,你好!如果2023年3月份才發(fā)現(xiàn)2021年有一個(gè)月的工資在做賬時(shí)計(jì)算錯(cuò)誤了,但申報(bào)個(gè)稅那里沒有錯(cuò),請問一下我這個(gè)可不可以在2023年里通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整這個(gè)錯(cuò)誤?
老師,你好!我在2021年的5,6月做賬時(shí),把10560元的工資錯(cuò)計(jì)提成15980元,并在做賬時(shí)按15980元做發(fā)放工資的那張憑證,但是申報(bào)個(gè)稅時(shí)是沒有錯(cuò)的按10560元申報(bào)?,F(xiàn)在我在2023年4月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,我在4月份做賬時(shí)把這多計(jì)提的10840元通過以前年度損益調(diào)整來更改,如 沖減2021年5 ,6月多計(jì)提的工資 借:以前年度損益調(diào)整 -10840 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 -10840 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 10840 貸:未分配利潤 10840 請問一下是不是可以這樣做
老師,發(fā)現(xiàn)2024年前會(huì)計(jì)沖紅了一筆2022年多計(jì)提的附加稅35160,用的是當(dāng)期的稅金及附加科目,然后在2024年的稅金及附加金額是7988,這樣在年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中的稅金及附加就出現(xiàn)負(fù)數(shù),申報(bào)不過去,像這種情況是要改用以前年度損益調(diào)整科目嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在什么情況下才能以前年度損益調(diào)整科目呢?
老師好 市區(qū)的某餐飲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年向居民張某租入一家門面房用于餐廳經(jīng)營,合同約定每月租金為3萬元,租期為12個(gè)月 問為啥分?jǐn)偤笤伦饨鹗杖胛闯^10萬元,免征增值稅?
請問如果公司開票到其他市,企業(yè)所得稅怎樣交,不能有成本費(fèi)用抵嗎?,跟開市內(nèi)的有什么區(qū)別?
老師公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)非個(gè)人,交多少的個(gè)稅?
老師,我接了代理記賬公司的20多戶客戶,月底要交接,我應(yīng)該從哪些地方去規(guī)避雙方法律責(zé)任呢?資料清單怎么列呢?
中級(jí)職稱報(bào)名地址?老師
老師報(bào)表重分類如果負(fù)債類為負(fù)數(shù),就把負(fù)數(shù)搬到資產(chǎn)那邊同時(shí)變成正數(shù)
供應(yīng)商開給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)。我們應(yīng)該放在憑證里面嗎?
有一個(gè)語音直播平臺(tái)他讓我提供身份證支付號(hào)碼說會(huì)保底支付是假的嗎,,如果發(fā)了是不是會(huì)丟了身份信息
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們把貨品放在交易中心平臺(tái)上掛賣,怎么來確認(rèn)收入和做賬呢
個(gè)體戶一個(gè)季度超過30萬,比如是31萬,就直接按照31萬*5%交所得稅嗎
好的,謝謝
沒事的。 希望能幫到你? 滿意請給予評(píng)價(jià)??
不好意思啊,剛才漏了一個(gè)問題沒問。就是,如果這個(gè)附加稅在2020年就存在滯納金的話,這個(gè)滯納金2021年又該如何入賬才對(duì)
?你好? ? 計(jì)入營業(yè)外支出-滯納金就行了。??
哦,好的,我也是這樣想的。但因?yàn)檫@錢是在2020年就已經(jīng)支付了,所以我怕這樣做不知道對(duì)不對(duì),就問一下你了
?你好 是的。 就可以的。 沒事的??? 滿意請給予評(píng)價(jià)??
好的,謝謝
沒事的。希望 幫到你i就好??