你好, 同學 初加工銷售9%,深加工銷售13%

                應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進來。如何平賬
老師您好,當時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認證的進項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
我們不需要包裝,收到的什么樣直接就售出了,那就是9%被?
9%處理的,那你這里就是
收到的發(fā)票也不用加計抵扣對不?
還想問一下那靈芝孢子粉如果沒有經(jīng)過深加工,沒有破壁,也是9%嘛?
對的,你這個就不享受加計扣除的。
你自己判斷是否屬于深加工?
如果收到的發(fā)票是免稅的,享受加計扣除嘛?多少稅率扣除呀?
奧,那靈芝孢子粉這個我知道了,謝謝老師!
那老師如果采購的農(nóng)副產(chǎn)品是合作社銷售的,開出的發(fā)票是免稅的,我們享受加計扣除嘛?多少稅率扣除呀?
也是可以的享受加計扣除的
9%嘛?增值稅申報的時候怎么填寫申報表?填到農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那里嘛?
附表2農(nóng)產(chǎn)品抵扣憑證里面 申報時填寫
附表2第6行,是這里嗎?
具體幾行,我記不太清楚了,有一個農(nóng)產(chǎn)品的專門填寫的行字。
奧奧。我說的就是這個,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,是這里嗎?
我們收到免稅的發(fā)票,加計扣除是按照9%對吧?
你收到免稅發(fā)票的就是正常的9%,抵扣就沒有加計扣除,加計扣除是指按照10%進行抵扣。
那只有我深加工的時候,收到免稅的發(fā)票,可以按10扣是不?
對的,理解正確了的
好的謝謝老師。然后都是未開票收入,如果之前申報表填寫錯誤了,填到13%銷售里了,可以在13%未開票收入那里填寫負數(shù),然后填到9%行里嘛?
可以這樣更正處理的
好的,謝謝老師了。
不客氣,祝你工作愉快