你好, 同學 初加工銷售9%,深加工銷售13%
1、我們公司屬于裝潢工程類行業(yè),屬于從室內裝潢設計到購買家具,電器等整包,客戶只要拎包入住的那種,我們每個項目工期也長,至少要3個月后才能完工。每次簽訂施工合同后,業(yè)主會先打一部分的預付款給我們公司,當月工程又不能結束,這預收款需要當月作為銷售入賬申報納稅嗎? 2、比如我們公司購進裝潢用主材和輔材,有的是13%稅率進項稅,而我們裝潢公司的增值稅稅率是9%,那我們開票出去是按9%還是按13%開票?謝謝![抱拳]
老師,您好,有個問題想問下您,就是比如說我舉個例子,我是銷售方(一般納稅人),我銷售初級農產品開具了增值稅普通發(fā)票合計金額是90000,想問下為什么稅額也就是我向稅務機關交的錢不是90000*3%,聽上實操課老師解題時,稅額仍然等于90000*9%,為什么還是9的稅率呢,我開的是普票呀,普票不應該就是按照征收率來嗎
老師您好,想問一下銷售農副產品,比如大米陳皮蓮子等,收到發(fā)票9%的,不需要包裝,售出申報增值稅我們也是9%的稅率嘛?還是13%?
你好,鄒老師,我想問一下關于農業(yè)行業(yè)的稅收問題。 我公司是制種企業(yè),主要①自己種植玉米種麥種,也委托農戶幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購進來的種子經過晾曬烘干去雜包裝后再銷售。另外也銷售糧食,零售農藥化肥。 請問老師: ①不論是外購再銷售還是自產自銷的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優(yōu)惠一樣?不論外購還是自產自銷都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發(fā)零售”農藥,一般是銷售給農戶或者自用,銷售農藥是否免增值稅? 上述兩個問題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
老師,請問一個產品進口進來,完全沒有經過任何再加工,直接出售給國內客戶,進口增值稅率和銷售增值稅率可以不一致嗎?進口增值稅率是9%,國內銷售可以使用13%的增值稅率嗎? 情況:因為該產品含有3%的殺蟲劑成分,海關懟殺蟲劑有監(jiān)管,必須使用殺蟲劑的海關編碼申報,那個海關編碼下對應的進口增值稅率是9%。 但實際產品80%以上都是塑料,我們在國內銷售是按塑料制品銷售,開票也想按塑料類開,對應的增值稅率就是13%了。 這樣會有問題嗎?
增值稅分錄多計提0.01怎么做分錄調平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
運輸公司發(fā)票怎么開具?
新公司法下,新成立的公司需要多久繳納完注冊資金
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內公司?,F在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿易和非貿發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
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老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
我們不需要包裝,收到的什么樣直接就售出了,那就是9%被?
9%處理的,那你這里就是
收到的發(fā)票也不用加計抵扣對不?
還想問一下那靈芝孢子粉如果沒有經過深加工,沒有破壁,也是9%嘛?
對的,你這個就不享受加計扣除的。
你自己判斷是否屬于深加工?
如果收到的發(fā)票是免稅的,享受加計扣除嘛?多少稅率扣除呀?
奧,那靈芝孢子粉這個我知道了,謝謝老師!
那老師如果采購的農副產品是合作社銷售的,開出的發(fā)票是免稅的,我們享受加計扣除嘛?多少稅率扣除呀?
也是可以的享受加計扣除的
9%嘛?增值稅申報的時候怎么填寫申報表?填到農產品收購發(fā)票那里嘛?
附表2農產品抵扣憑證里面 申報時填寫
附表2第6行,是這里嗎?
具體幾行,我記不太清楚了,有一個農產品的專門填寫的行字。
奧奧。我說的就是這個,農產品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,是這里嗎?
我們收到免稅的發(fā)票,加計扣除是按照9%對吧?
你收到免稅發(fā)票的就是正常的9%,抵扣就沒有加計扣除,加計扣除是指按照10%進行抵扣。
那只有我深加工的時候,收到免稅的發(fā)票,可以按10扣是不?
對的,理解正確了的
好的謝謝老師。然后都是未開票收入,如果之前申報表填寫錯誤了,填到13%銷售里了,可以在13%未開票收入那里填寫負數,然后填到9%行里嘛?
可以這樣更正處理的
好的,謝謝老師了。
不客氣,祝你工作愉快