你好: 會(huì)計(jì)做賬流程: 獲取原始憑證,根據(jù)原始憑證編制記賬憑證,根據(jù)記賬憑證編制明細(xì)表,科目匯總表,科目余額表,然后編制利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。
生產(chǎn)型企業(yè)的會(huì)計(jì)流程是什么樣的:如從購(gòu)買材料-材料入庫(kù)-領(lǐng)料-生產(chǎn)-入庫(kù)-出庫(kù)-銷售-收款-等等是什么樣的流程在到結(jié)轉(zhuǎn)然后變成利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表
之前領(lǐng)用材料做了分錄是借生產(chǎn)成本貸原材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本貸庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本,又在另外一套賬中重復(fù)做了一樣分錄結(jié)生產(chǎn)成本帶原材料,但是沒(méi)有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本,在資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本變到了在產(chǎn)品中,現(xiàn)在我要把兩套賬資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行合并,我要把在產(chǎn)品數(shù)據(jù)去掉,但是不平衡了,還要去掉什么
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),從去年七八月開始投產(chǎn),一直到現(xiàn)在看板中間自己沒(méi)有算過(guò)賬,都是我給他提供的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的配件,發(fā)生的全部電費(fèi)工資,日常費(fèi)用都直接進(jìn)了利潤(rùn)表 ?唯一的就是原材料是倉(cāng)庫(kù)提供當(dāng)月車間領(lǐng)用的材料入成本, ?現(xiàn)在老板說(shuō)我給他說(shuō)的利潤(rùn)不對(duì),說(shuō)的也很難聽,他現(xiàn)在讓我重新計(jì)算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫(kù)計(jì)算利潤(rùn) ?因?yàn)殚_始投產(chǎn)企業(yè),期初是沒(méi)有庫(kù)存的,他的意思是收入減去支出加庫(kù)存(庫(kù)存年底減年初)就是利潤(rùn),這樣計(jì)算出來(lái)跟利潤(rùn)表上的利潤(rùn)會(huì)一樣嗎 ?預(yù)付出去的,貨物沒(méi)到也是庫(kù)存,他的意思那是用他賺的錢買的
生產(chǎn)加工型企業(yè),原材料入庫(kù),經(jīng)過(guò)篩分機(jī),篩分出不同規(guī)格,直接到成品庫(kù),然后銷售,當(dāng)月入庫(kù) 成品 能在當(dāng)月全部銷售,發(fā)票轉(zhuǎn)月提供,款在當(dāng)月支付,先付款,后發(fā)貨到我司,從原材料入庫(kù) 有成品 再銷售的分錄都是怎樣,還有生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么入賬
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理