借利潤(rùn)分配,應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。

請(qǐng)問(wèn)老師,股東分紅的時(shí)候有兩個(gè)股東退出,目前就剩98%.我計(jì)提的時(shí)候怎么計(jì)提呢,剩下的2%的應(yīng)付利息怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)股東分紅應(yīng)怎么做賬呢,之前沒(méi)有計(jì)提,年底直接就發(fā)了
老師,早上好,請(qǐng)問(wèn)如果我們本月盈利了多少賬戶沒(méi)有錢(qián)分紅,就不分,那一直到年底了,利潤(rùn)越來(lái)越多,賬戶資金被其他占用,不夠分紅給股東怎么辦呢
老師好,股東分紅的分錄,是不是就是正常做賬,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,計(jì)提了各項(xiàng)稅費(fèi)之后。直接做分錄。借。未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付股利就行了,還有什么注意的嗎
老師你好,我想問(wèn)下,我們之前的會(huì)計(jì)工資都沒(méi)有計(jì)提,那我到底計(jì)不計(jì)提呢,還是跟之前會(huì)計(jì)一樣直接做發(fā)放的分錄
老師好,冷凍雞翅,雞腿是多少稅率
老師公司向其他公司借款,用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付啊
倉(cāng)庫(kù)地磅已經(jīng)做固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)員來(lái)報(bào)銷安裝費(fèi)2500元(報(bào)過(guò)一次安裝費(fèi)),本次計(jì)入管理費(fèi)用/其他,可以嗎?
這樣顯示是受益人備案成功了嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給員工報(bào)銷的補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),需要合并到工資申報(bào)個(gè)稅么。政策依據(jù)是什么。
銷售酒的商貿(mào)公司,銷售100箱贈(zèng)10箱,但是三個(gè)月前100箱拉走了,三個(gè)月后又拉這10箱,這10箱沒(méi)有銷售收入,屬于之前100箱的贈(zèng)品,這10箱怎么記賬
老師,申報(bào)的銷項(xiàng)稅額比賬面多一分錢(qián)怎么處理
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應(yīng)商時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,退回來(lái)的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,現(xiàn)在賬務(wù)怎么做啊,可能這部分也沒(méi)開(kāi)票
@樸老師,我想問(wèn)下我們2025年年底和客戶簽訂合同,現(xiàn)在還沒(méi)有生產(chǎn)好產(chǎn)品,但是對(duì)方需要我們先開(kāi)發(fā)票,對(duì)方也先不給我們支付款項(xiàng),增值稅納稅義務(wù)我們發(fā)生我知道,但是企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間怎么來(lái)確定,是按照發(fā)貨日期來(lái)還是按照收款日期來(lái)?收入可以在2025年確認(rèn)么?
請(qǐng)問(wèn)老師老板把已經(jīng)停產(chǎn)的公司資質(zhì)場(chǎng)地設(shè)備以掛靠形式和別人簽了掛靠協(xié)議,讓別人去生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),公司只收取管理費(fèi),經(jīng)營(yíng)過(guò)程發(fā)生的設(shè)備改良等一切費(fèi)用包括稅費(fèi)由別人負(fù)責(zé),這種模式下停產(chǎn)企業(yè)怎么做賬?


還是要先計(jì)提嗎
是的 第一個(gè)就是計(jì)提的。