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我們將外購的一臺設(shè)備贈送客戶使用 這個寫科目怎么寫呢 是銷售費用-推廣費嗎

2021-02-07 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-07 15:18

您好, 用于推廣的,可以這樣寫。

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快賬用戶8877 追問 2021-02-07 15:18

那么這個推廣費在所得稅匯算清繳時候需要納稅調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-07 15:20

您好 超過扣除標準的需要調(diào)整。

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快賬用戶8877 追問 2021-02-07 15:21

我意思是推廣費也有扣除限額嘛 給出相應(yīng)的政策

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齊紅老師 解答 2021-02-07 15:22

宣傳費,廣告費按營業(yè)收入的15%稅前扣除。

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快賬用戶8877 追問 2021-02-07 15:38

那我還要做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣子嘛

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快賬用戶8877 追問 2021-02-07 15:47

假設(shè)市場價2000 成本1000 借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費 2260 主營業(yè)務(wù)收入 2000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 260 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫存商品 1000 還是說 借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費 1260 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 260 庫存商品 1000

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齊紅老師 解答 2021-02-07 15:51

您好,這樣做分錄 借銷售費用 貸庫存商品應(yīng) 交稅費應(yīng)交增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-02-07 15:51

您好,這樣做分錄 借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng) 交稅費應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶8877 追問 2021-02-07 15:52

那我納稅申報時候怎么申報呢 我如果未開票那里填寫 成本價格 銷項稅額又是市場價格計算的

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齊紅老師 解答 2021-02-07 15:59

您好 視同銷售申報增值稅。就是按照市場銷售價格來計算的增值稅。 沒有開發(fā)票就按無票收入。

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快賬用戶8877 追問 2021-02-07 16:20

我暈 我意思是我無票收入那里填多少呢 如果按你的會計分錄的話

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快賬用戶8877 追問 2021-02-07 16:21

難不成我收入填成本價 ,銷項稅額按市場價格計算?

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齊紅老師 解答 2021-02-07 16:24

比如這個商品銷售價格100 你就填寫不含稅收入100/1+稅率

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齊紅老師 解答 2021-02-07 16:25

就是和按市場價格計算的銷項稅金額對應(yīng)的收入金額

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快賬用戶8877 追問 2021-02-07 16:31

那我請問你 你的做賬分錄里面沒有顯示收入啊 擬申報稅的時候怎么顯示收入出來呢?那豈不是報表跟申報表對應(yīng)不上

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齊紅老師 解答 2021-02-07 16:42

您好,這個可以對不上了,你就按無票收入填寫,因為你實際沒有取得收入,這個是是按視同銷售申報增值稅。

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您好, 用于推廣的,可以這樣寫。
2021-02-07
肯定要視同銷售的 確認增值稅
2022-06-29
是的,視同銷售。是的
2022-12-29
您好,借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫存商品? (買了就贈送也不入固定資產(chǎn)了
2023-05-17
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