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請問,行政單位20年末結(jié)轉(zhuǎn)后,基本支出里各明細(xì)都有負(fù)數(shù)余額,但是一級科目無余額,會是什么原因???

2021-02-05 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-05 13:34

說明你結(jié)轉(zhuǎn)的時候,相關(guān)的一個明細(xì)科目用錯了,才會有這種情況導(dǎo)致。你這里肯定有一些明細(xì),余額是負(fù)數(shù),有一些明細(xì)余額是正數(shù)。就是你結(jié)賬的時候,明細(xì)科目用錯了。

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快賬用戶3907 追問 2021-02-05 13:36

老師,就是用錯了自動結(jié)轉(zhuǎn)也應(yīng)該是平的,對不對?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 13:38

對的對的,就是說你這個明細(xì)科目用錯了,他每一個明細(xì)科目肯定余額是不一樣的,但是你的一級科目他肯定是沒有余額的。

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快賬用戶3907 追問 2021-02-05 13:47

那請教該怎么調(diào)?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 13:58

你直接將相關(guān)的復(fù)數(shù)科目的余額和證書科目的余額做一個對調(diào)就可以了。

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快賬用戶3907 追問 2021-02-05 14:02

好謝謝!再請教下,我調(diào)完了后重新生成輔助決算表,因?yàn)檫@之前已經(jīng)上報(bào)了決算,如果賬上生成的決算支出明細(xì)數(shù)與上報(bào)的決算支出明細(xì)數(shù)不一致,又該怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 14:20

總金額是否是一致的來歷這個決算。

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齊紅老師 解答 2021-02-05 14:20

就你這個樣子,調(diào)的話也不會影響你整個的結(jié)算金額呀,就可能就明細(xì)的決算數(shù)據(jù)對不上。

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快賬用戶3907 追問 2021-02-05 14:21

總收入支出是一致的

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齊紅老師 解答 2021-02-05 14:23

可以不用調(diào)整,總金額一致,不會影響你角色的總數(shù)據(jù)。

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快賬用戶3907 追問 2021-02-05 14:25

不是啊,主表05,08表的附表都是明細(xì)支出,賬不用跟決算表一致嗎?怕檢查有問題

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齊紅老師 解答 2021-02-05 14:47

如果說你的決算啊已經(jīng)上交了,已經(jīng)決算完了,我個人的建議是你不用去調(diào)整,因?yàn)槟阏麄€的這個支出沒有變,只是明細(xì)調(diào)整的話,實(shí)際上對你整個決算數(shù)據(jù)是不會有問題的。

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說明你結(jié)轉(zhuǎn)的時候,相關(guān)的一個明細(xì)科目用錯了,才會有這種情況導(dǎo)致。你這里肯定有一些明細(xì),余額是負(fù)數(shù),有一些明細(xì)余額是正數(shù)。就是你結(jié)賬的時候,明細(xì)科目用錯了。
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