說明你結(jié)轉(zhuǎn)的時候,相關(guān)的一個明細(xì)科目用錯了,才會有這種情況導(dǎo)致。你這里肯定有一些明細(xì),余額是負(fù)數(shù),有一些明細(xì)余額是正數(shù)。就是你結(jié)賬的時候,明細(xì)科目用錯了。
請問,行政單位20年末結(jié)轉(zhuǎn)后,基本支出里各明細(xì)都有負(fù)數(shù)余額,但是一級科目無余額,會是什么原因???
1行政單位職工張某出差回來,實(shí)際支出差旅費(fèi)4500元,回退現(xiàn)金500元 2事業(yè)單位月末盤點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)盈余100元,查明是尚欠職工張某的差旅費(fèi)報(bào)銷尾款 3行政單位計(jì)算本月應(yīng)付在職行政編制人員的職工薪酬,應(yīng)付工資為3360000元,應(yīng)付地方(或部門)津貼補(bǔ)貼196000元,應(yīng)付其他個人收入240000,應(yīng)付社會保險費(fèi)1176000(單位承擔(dān)部分),應(yīng)付住房公積金532000元(單位承擔(dān)部分) 4事業(yè)單位年終將本期盈余轉(zhuǎn)入盈余分配,結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、支出后,本期盈余科目貸方余額為1000000元 請問這幾筆業(yè)務(wù)怎么做分錄呢
請問有哪位老師對政府會計(jì)精通的?我問下21年的科目余額表里的預(yù)算會計(jì)那部分有很多負(fù)數(shù),是什么原因?結(jié)轉(zhuǎn)都是自動轉(zhuǎn)的
1、收到單位零余額賬戶代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書,本月取得的財(cái)政授權(quán)支付額度150萬元。2、某行政單位買購專用設(shè)備,財(cái)政直接支付60萬元,設(shè)備運(yùn)回即投入使用(增值稅略)。3、某事業(yè)單位收到上級部門撥來的補(bǔ)助資金30萬元。4、某部屬高校收到開戶銀行的到賬通知書,收到所在地市財(cái)政局拔付給單位的一筆經(jīng)費(fèi)70萬元,用于學(xué)校發(fā)展。5、某行政單位通過零余額賬戶支付水電費(fèi)3萬元。6、某事業(yè)單位通過銀行存款轉(zhuǎn)賬支付上月應(yīng)交的單位所得稅1萬元。了、某高校一次性還本付息歸還建設(shè)教學(xué)大樓的長期借款本金500萬元,利息10萬元。8、某行政單位在無償調(diào)出一臺設(shè)備過程中,發(fā)生運(yùn)費(fèi)2000元,單位以零余額賬戶支付。9,年末,某事業(yè)單位根據(jù)規(guī)定計(jì)提職工福利基金20萬元。10、年末,某行政單位“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)科日“本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”貨方余額17萬元,“年初余額調(diào)整,貨方余額3萬元,“歸集調(diào)入”貨方余額2萬元,將這些明細(xì)科目余額結(jié)平。(編織相應(yīng)財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)分錄)
老師好。我是參公事業(yè)單位,執(zhí)行的是行政單位會計(jì),今天結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話,會計(jì)報(bào)表是平衡的,收入費(fèi)用表的本期盈余是-1152,和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣,是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后,再結(jié)年度賬時,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計(jì)期末余額,而且還比資產(chǎn)合計(jì)數(shù)多了+1152,這個數(shù)正是本期盈余-1152的反數(shù)請問什么原因,我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財(cái)務(wù)會計(jì)賬上,叫什么差異調(diào)整?
老師問一下小微企業(yè)是一年一評定嗎?評定時間是什么時候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照報(bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會計(jì)外賬我每個月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費(fèi)用會不會影響損益
老師,就是用錯了自動結(jié)轉(zhuǎn)也應(yīng)該是平的,對不對?
對的對的,就是說你這個明細(xì)科目用錯了,他每一個明細(xì)科目肯定余額是不一樣的,但是你的一級科目他肯定是沒有余額的。
那請教該怎么調(diào)?
你直接將相關(guān)的復(fù)數(shù)科目的余額和證書科目的余額做一個對調(diào)就可以了。
好謝謝!再請教下,我調(diào)完了后重新生成輔助決算表,因?yàn)檫@之前已經(jīng)上報(bào)了決算,如果賬上生成的決算支出明細(xì)數(shù)與上報(bào)的決算支出明細(xì)數(shù)不一致,又該怎么調(diào)呢?
總金額是否是一致的來歷這個決算。
就你這個樣子,調(diào)的話也不會影響你整個的結(jié)算金額呀,就可能就明細(xì)的決算數(shù)據(jù)對不上。
總收入支出是一致的
可以不用調(diào)整,總金額一致,不會影響你角色的總數(shù)據(jù)。
不是啊,主表05,08表的附表都是明細(xì)支出,賬不用跟決算表一致嗎?怕檢查有問題
如果說你的決算啊已經(jīng)上交了,已經(jīng)決算完了,我個人的建議是你不用去調(diào)整,因?yàn)槟阏麄€的這個支出沒有變,只是明細(xì)調(diào)整的話,實(shí)際上對你整個決算數(shù)據(jù)是不會有問題的。