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原先是定額征收的,所以固定資產(chǎn)這一塊沒有做賬,今年改為查賬征收了,那么固定資產(chǎn)要怎么入賬,分錄要怎么做好點呢

2021-02-03 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-03 17:56

您好,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款

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快賬用戶6471 追問 2021-02-03 17:57

怎么會是貸銀行存款呢?

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快賬用戶6471 追問 2021-02-03 17:57

這個資產(chǎn)是以前就買了的

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齊紅老師 解答 2021-02-03 18:04

您好,假如是之前買的,就是沖銷之前的借方科目

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齊紅老師 解答 2021-02-03 18:04

借:固定資產(chǎn) 貸:管理費用—辦公費

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快賬用戶6471 追問 2021-02-03 18:06

以前定額征收是沒有做這個分錄的,現(xiàn)在是查賬征收,所以就盤點資產(chǎn),想問這個分錄要怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-02-03 18:08

您好,您的意思是之前沒有做這個分錄?那您固定資產(chǎn)付出款去做的是什么

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快賬用戶6471 追問 2021-02-03 18:09

以前是定額的,然后買這個設(shè)備的時候又沒有發(fā)票,所以就沒做分錄了

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齊紅老師 解答 2021-02-03 18:16

您好,假如沒做這個科目的話,之前的銀行賬也對不上。 那我建議放入營業(yè)外收入

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快賬用戶6471 追問 2021-02-03 18:17

分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-02-03 18:25

借:固定資產(chǎn) 貸:營業(yè)外收入,請問還有什么可以幫到您的

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你好,錄入固定資產(chǎn)期初余額建賬
2021-02-03
您好,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
2021-02-03
你好同學(xué),咱如果說只有應(yīng)收賬款,也就是說借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費。嗯,然后沒有別地的話,你如果沒有成本費用的話,可以先暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估, 但是抓緊時間要準(zhǔn)備一些相關(guān)的成本發(fā)票和費用發(fā)票,來做到賬里面沖減這個暫估。
2022-09-30
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付帳款 當(dāng)時咋支付的 你在幾月份補入賬
2023-01-17
同學(xué)你好!固定資產(chǎn)? 要按取得發(fā)票金額入賬的 沒有發(fā)票的話? ? ?入賬后? ?計提相應(yīng)折舊? ?稅務(wù)不認(rèn)可的? 是不可以稅前扣除的
2022-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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