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甲公司為增值稅—般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售M和N產(chǎn)品。2019年8月份發(fā)生有關經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)本月完工入庫M產(chǎn)品一批。為推銷該產(chǎn)品共發(fā)生支出568000元,其中電視廣告費500000元、參加推介會的展覽費60000元、專設銷售機構人員薪酬8000元。全部款項以銀行存款支付,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額33600元。 (2)本月發(fā)出M產(chǎn)品委托乙公司進—步加工為N產(chǎn)品,發(fā)出M產(chǎn)品實際成本為400000元,支付加工費50000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6500元,由受托方代收代繳消費稅110000元。收回加工完成的N產(chǎn)品直接對外銷售。相關款項以銀行存款支付。 (3)銷售M產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款500000元、增值稅稅額65000元,收到客戶出具一張面值為565000元、期限3個月的商業(yè)承兌匯票結算全部款項;該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為360000元。 (4)月末,經(jīng)計算本期應交城市維護建設稅1743元、教育費附加747元。

2021-02-03 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-03 11:48

你好,同學。你這個題目的問題是什么呢

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齊紅老師 解答 2021-02-03 11:48

你好,同學。你這個題目的問題是什么呢

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快賬用戶7045 追問 2021-02-03 11:49

我想知道這幾個問題的會計分錄

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齊紅老師 解答 2021-02-03 12:09

(1)借:銷售費用——廣告費 ??568000 ——展覽費 ??60000 ——工資 ??8000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) ?33600 貸:銀行存款 ??601600 (2)借:生產(chǎn)成本 ???450000 應交稅費——應交消費稅 ??110000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) ?6500 貸:庫存商品 400000 銀行存款 ??166500 (3)借:應收票據(jù) ??565000 貸:主營業(yè)務收入 ?500000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) ??65000 借:主營業(yè)務成本 ??360000 貸:庫存商品 ?360000 (4)借:稅金及附加 ?2490 貸:應交稅費——應交城建稅 ?1743 ——應交教育費附加 ?747? ?

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快賬用戶7045 追問 2021-02-03 12:19

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-03 12:24

不客氣的,其他還有什么疑問嗎

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