您好! 可以先做進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”,待認(rèn)證時(shí),再轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額”
請(qǐng)問(wèn)老師,拿到了對(duì)方開(kāi)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,做了分錄后就要進(jìn)行抵扣是嗎?江蘇省的平臺(tái)一直進(jìn)不去,不知道是為什么。怎樣進(jìn)行抵扣
請(qǐng)問(wèn)一下,收到專(zhuān)票時(shí)分錄做的是 借:管理費(fèi)用-郵電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 后來(lái)在發(fā)票平臺(tái)抵扣了但是沒(méi)有做分錄,該怎么做分錄,上面那個(gè)分錄做的是不是有問(wèn)題?
問(wèn)題一、圖1為在12月份沒(méi)有用來(lái)抵扣的發(fā)票,先拿來(lái)做成本(因?yàn)?022年進(jìn)項(xiàng)票夠抵扣剩余的進(jìn)票),但是稅款那科目是不是做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”;在今年1月份拿用來(lái)勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進(jìn)項(xiàng)憑證嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)需要抵扣增值稅進(jìn)口專(zhuān)用繳款書(shū)的稅額,需要怎么操作抵扣呢,我公司是進(jìn)口中藥材做批發(fā)的,繳納了200萬(wàn)的進(jìn)口增值稅,一直沒(méi)有抵扣,不知道怎么操作抵扣,想咨詢(xún)下相關(guān)老師。
請(qǐng)問(wèn)老師,單位收到專(zhuān)票,不合規(guī),但是進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了。請(qǐng)問(wèn)我們讓對(duì)方重新開(kāi)票。問(wèn)題1、收到的不合格專(zhuān)票已經(jīng)抵扣了,就不用郵寄給銷(xiāo)售方了吧)?問(wèn)題2:原來(lái)用不合規(guī)票做的抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候轉(zhuǎn)出,是收到新票后嗎?問(wèn)題3:元分錄不用沖回吧?只需要做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以吧?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶(hù)這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
老師好 !請(qǐng)問(wèn)一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬(wàn)不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說(shuō)明一下,可以嗎?