你好,做到以前年度損益科目
老師,請教一個問題,單位去年到了一筆補(bǔ)貼做了營業(yè)外收入,今年說這邊要做專項應(yīng)付款,不做收入,想今年調(diào)整,是不是只能調(diào)到以前年度損益里,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師你好!去年我政府的風(fēng)險補(bǔ)償款我做錯了,做到了其他應(yīng)付款,今年想把它轉(zhuǎn)入補(bǔ)貼收入,請問這個會計分錄是轉(zhuǎn)到今年的補(bǔ)貼收入,還是做到以前年度損益科目?
#提問#,老師請問下,以前年度的收入沒確認(rèn)收入,記到其他應(yīng)付款那里了,今年確認(rèn)收入,怎么做分錄?通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
收到政府的補(bǔ)助款(這筆補(bǔ)助是我司申報了21年度的建設(shè)補(bǔ)貼,補(bǔ)貼款在23年的2月份打入我司賬戶),收到時我的做分錄是借:遞延收益 貸:銀存,因為這個補(bǔ)助款是補(bǔ)給以前采購的設(shè)備,請問這個攤銷怎么做呢?
老師我想問一下去年社保局補(bǔ)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼,我做了營業(yè)外收入,今年社保局通知要把這部分資金實(shí)際補(bǔ)貼到養(yǎng)老、失業(yè)、工傷,那這個會計分錄我怎么做
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認(rèn)收款碼
個人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
謝謝老師!那應(yīng)該怎么做分錄?
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益
好的,謝謝老師!
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ? ?