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老師,記賬的時候沒發(fā)現(xiàn),虛增了收入又虛列了成本,怎么處理啊

2021-01-28 23:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-28 23:51

你好: 后來發(fā)現(xiàn)后,需要將虛增部分作為差錯更正進行調整。 將原來多記的沖減。

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快賬用戶4280 追問 2021-01-28 23:58

老師,辛苦您啦,可是開錯的發(fā)票怎么辦

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-29 07:03

你好: 開錯發(fā)票,與對方協(xié)商收回原件,紅沖原來的發(fā)票,重新開具新的正確的發(fā)票。

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你好: 后來發(fā)現(xiàn)后,需要將虛增部分作為差錯更正進行調整。 將原來多記的沖減。
2021-01-28
你好,有購入沒有發(fā)票的,你賬上可以正常做,但是不允許抵扣。如果是抵扣了的話,需要補稅。
2024-05-14
那你現(xiàn)在的處理就是借財政撥款收入,貸,財政撥款結余。
2021-01-28
你好,當時2021年怎么做的成本?
2023-10-13
你好,公允價值變動的其他綜合收益在處置時是他綜合收益轉到投資收益,不是轉到其他業(yè)務收入。不影響利潤。
2022-09-09
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