那你現(xiàn)在的處理就是借財(cái)政撥款收入,貸,財(cái)政撥款結(jié)余。
請問2018年會計(jì)做賬時(shí),有一萬塊錢報(bào)支出,但是沒報(bào)收入,
老師您好,請問當(dāng)年的收入余額沒有做財(cái)政應(yīng)還返額度。第二年收入來時(shí),又做計(jì)了一收入。造成了收入虛增?,F(xiàn)在怎么更正?
請問行政事業(yè)單位,以前年度有一筆額度本應(yīng)計(jì)入財(cái)政應(yīng)返還額度科目,結(jié)果計(jì)入了財(cái)政撥款收入,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)政應(yīng)返還額度科目一直有一筆余額在,請問該怎么調(diào)賬?
老師,請問上一年度有筆分錄做錯(cuò)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改回來消掉這個(gè)余額? 圖一 為現(xiàn)在有余額的科目 圖二 以前做的收入分錄 圖三 錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)憑證
老師好!2022年有一筆退稅收入當(dāng)時(shí)做到了營業(yè)外收入,應(yīng)該沖應(yīng)交稅費(fèi)的,現(xiàn)在2023年的賬應(yīng)該怎么做調(diào)整,2022年需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表和年度匯算清繳嗎?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費(fèi)用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說明一下,可以嗎?
不是,我又做了借零余額,貸收入。所以說是虛增收入了。
你首先要沖擊你的收入。你上一年做了財(cái)政應(yīng)返還額度沒有。
老師,沒有。所以以為是當(dāng)年收入,后面核收入才發(fā)現(xiàn)。
那我現(xiàn)在怎么更正呢?
那你去年的時(shí)候,你也沒有減少你的零余額賬戶用款額度嗎?
老師,上年來了100萬元,余了20萬元,這個(gè)20萬元上年沒有做財(cái)政應(yīng)返還額度。今年這個(gè)20萬元來的時(shí)間,又做了一次收入。所以現(xiàn)在問老師這個(gè)怎么改正
就相當(dāng)于上年度就少做了一個(gè)憤怒,對不對?那你本年收到這個(gè)錢你就不做處理了,你直接把你之前做了這個(gè)分錄沖紅就可以了。
上年少做,當(dāng)年又錯(cuò)記了。老師,那上年少做的財(cái)政應(yīng)返回額度,對今年沒有影響?現(xiàn)在就紅字沖銷我做的20萬收入就可以了嗎?借:零余額 —20萬 貸:收入 —20萬
你這個(gè)收入是今年做重復(fù)了,你直接沖進(jìn)經(jīng)典的重復(fù)的就可以了,上一年的不會受影響。
老師那就是借:零余額 —20萬 貸:收入 —20萬 是嗎?上年未做財(cái)政返還也沒有問題是不?
對的對的,不用了,直接把這個(gè)分錄沖掉就可以了。