你好,你是已經(jīng)實(shí)繳了嗎

老師,請(qǐng)問(wèn)下有可以自動(dòng)算出個(gè)稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問(wèn)一下
老是,我2023年收入有變動(dòng),我更完2023年的增值稅和其他報(bào)表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒(méi)變動(dòng),是不是就不用更了
公司公戶取得的利息收入,幾百塊一季度,這個(gè)實(shí)務(wù)上大家增值稅按未開(kāi)票收入申報(bào)的多嗎
老師,我們法人是日本人,他借款給我們,計(jì)提了利息沒(méi)支付,如果他豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳他的個(gè)稅了?豁免利息應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額,往期是虧損的,是不是這樣抵扣后所得稅也不用交了。
實(shí)際交易是我們律所給境外的公司提供了法律咨詢服務(wù),這種免增值稅嗎?
@郭老師 老師,問(wèn)下我們公司股東借款給我們,計(jì)提了利息沒(méi)支付,如果股東豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳股東的個(gè)稅
老師您好,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),3%減按2%的稅率征收,表中應(yīng)如何填寫(xiě)
如果季度開(kāi)專票2萬(wàn)元,普票開(kāi)了5萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄的分別怎么寫(xiě)?然后減免的普票稅額又是如何做會(huì)計(jì)分錄?


老師,已經(jīng)實(shí)繳了。記得回答的時(shí)候 請(qǐng)說(shuō)清楚是什么所得稅, 不然我作為一個(gè)學(xué)習(xí)者,不知道你說(shuō)的是什么所得稅, 到底是個(gè)人還是企業(yè)。
自然人之間轉(zhuǎn)讓繳納是個(gè)稅,你10萬(wàn)元實(shí)繳,10萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓沒(méi)有產(chǎn)生收益,不需要繳納個(gè)稅,只需要繳納印花稅,按照10萬(wàn)的萬(wàn)分之五繳納
所以A公司需要繳納印花嗎? 那需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
不是公司繳納,是個(gè)人繳納個(gè)稅及印花稅
你這個(gè)是自然人轉(zhuǎn)讓,不需要繳納企業(yè)所得稅