?你好? ?你賬上應(yīng)該是沒有做分錄紅沖吧? ?? ? ? 我看看你之前分錄??
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
還沒有1月份的賬務(wù),11月份多開的收入沒有計(jì)入分錄
?你好? ? ? 那你11月的賬先去補(bǔ)做才行的?
那我11月份和1月份怎么做啊
?你好 你之前做了那些分錄了 。 你11月? 都是開票 了 你不會沒有做分錄吧??
11月份多開的那張發(fā)票沒有做分錄,因?yàn)閷?shí)際沒有收到,所以沒有坐進(jìn)去
?你好? ? ? ?借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這部分補(bǔ)做 。 因?yàn)槟汩_票出去了肯定會產(chǎn)生增值稅的?
我是產(chǎn)生了增值稅,但是我在1月份開紅字發(fā)票了,那我怎么做1月的分錄
?你好 1月紅沖了? ?我現(xiàn)在是給你先補(bǔ)做分錄? ? ? 然后你1月紅沖了? ? ?借??以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸應(yīng)收賬款? ?
那要是在11月份補(bǔ)做 了 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 在1月份咋么紅沖呢
?你好? ? ? ?那你這樣做分錄 你開票出去 處理分錄 收入 和稅費(fèi)哦。 不能直接做繳納分錄哦。? 你這樣與你申報(bào)表都不一致了。? ?
那我在11月份做是借 :應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 1月份繳納是 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 那在我1月份紅沖發(fā)票時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸: 應(yīng)收賬款嗎
?你好? ? ? 你開了發(fā)票你都不做收入處理的嗎。 就算是? ?多開了賬上也得體現(xiàn)收入哦 。? ?
這是多開的發(fā)票啊,這也要計(jì)入收入嗎
? 你好。 是的。 因?yàn)槟阋獔?bào)稅 。你賬上要做收入處理 和稅費(fèi)。 你申報(bào)表 是按你實(shí)際開票的金額來報(bào)稅的。 你賬上與你實(shí)際報(bào)稅的申報(bào)表要一致的。??
借: 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 1月份繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 紅沖時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)收賬款嗎
?你好 是的。 就這樣來掛? ??
那我最后一筆應(yīng)稅稅費(fèi)是在借方啊,
?你好? 你在借方。 你到時(shí)不是要紅沖嗎? ? 多繳納的稅費(fèi)以后可以抵減的哇或者退稅? ?借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就平了。? ??