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老師,在11月份開專票,在1月份在紅字專票沖銷了 ,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)對不上了,我實(shí)際繳納的稅錢大于我賬面的稅金 ,在1月份怎么做分錄啊

2021-01-26 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-26 11:51

?你好? ?你賬上應(yīng)該是沒有做分錄紅沖吧? ?? ? ? 我看看你之前分錄??

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快賬用戶3795 追問 2021-01-26 11:57

還沒有1月份的賬務(wù),11月份多開的收入沒有計(jì)入分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-26 11:58

?你好? ? ? 那你11月的賬先去補(bǔ)做才行的?

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快賬用戶3795 追問 2021-01-26 11:59

那我11月份和1月份怎么做啊

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齊紅老師 解答 2021-01-26 12:13

?你好 你之前做了那些分錄了 。 你11月? 都是開票 了 你不會沒有做分錄吧??

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快賬用戶3795 追問 2021-01-26 14:52

11月份多開的那張發(fā)票沒有做分錄,因?yàn)閷?shí)際沒有收到,所以沒有坐進(jìn)去

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齊紅老師 解答 2021-01-26 14:54

?你好? ? ? ?借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這部分補(bǔ)做 。 因?yàn)槟汩_票出去了肯定會產(chǎn)生增值稅的?

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快賬用戶3795 追問 2021-01-26 14:57

我是產(chǎn)生了增值稅,但是我在1月份開紅字發(fā)票了,那我怎么做1月的分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-26 14:59

?你好 1月紅沖了? ?我現(xiàn)在是給你先補(bǔ)做分錄? ? ? 然后你1月紅沖了? ? ?借??以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸應(yīng)收賬款? ?

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快賬用戶3795 追問 2021-01-26 15:04

那要是在11月份補(bǔ)做 了 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 在1月份咋么紅沖呢

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:06

?你好? ? ? ?那你這樣做分錄 你開票出去 處理分錄 收入 和稅費(fèi)哦。 不能直接做繳納分錄哦。? 你這樣與你申報(bào)表都不一致了。? ?

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快賬用戶3795 追問 2021-01-26 15:11

那我在11月份做是借 :應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 1月份繳納是 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 那在我1月份紅沖發(fā)票時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸: 應(yīng)收賬款嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:14

?你好? ? ? 你開了發(fā)票你都不做收入處理的嗎。 就算是? ?多開了賬上也得體現(xiàn)收入哦 。? ?

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快賬用戶3795 追問 2021-01-26 15:18

這是多開的發(fā)票啊,這也要計(jì)入收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:19

? 你好。 是的。 因?yàn)槟阋獔?bào)稅 。你賬上要做收入處理 和稅費(fèi)。 你申報(bào)表 是按你實(shí)際開票的金額來報(bào)稅的。 你賬上與你實(shí)際報(bào)稅的申報(bào)表要一致的。??

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快賬用戶3795 追問 2021-01-26 15:53

借: 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 1月份繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 紅沖時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)收賬款嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:56

?你好 是的。 就這樣來掛? ??

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快賬用戶3795 追問 2021-01-26 15:57

那我最后一筆應(yīng)稅稅費(fèi)是在借方啊,

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:01

?你好? 你在借方。 你到時(shí)不是要紅沖嗎? ? 多繳納的稅費(fèi)以后可以抵減的哇或者退稅? ?借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 就平了。? ??

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