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老師好,我想問下就是我們有個供應商,20年我們給轉(zhuǎn)了36000的錢,他只給開了4000的普票,20年的賬就那樣做的,因為我們是一般納稅人,這個月他給我們開了36000的專票,他把4000的普票給沖紅了,我想問下1月份做賬的時候該怎樣調(diào)賬。

2021-01-25 12:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-25 12:53

?你好? ? 那你就去紅沖4000元的普票分錄。 你當時支付了錢? ? 怎么掛科目的 這個錢是買貨物的錢嗎??

頭像
快賬用戶9505 追問 2021-01-25 12:55

是的,是貨款。因為不是跨年了嘛,稅也都交了,就想問下看怎樣調(diào)賬。能具體說下分錄?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-25 12:56

?你好? ?借庫存商品 貸銀行存款? ? ?這樣來做賬? ? ?收到了發(fā)票? ? 紅沖 借 庫存商品負數(shù)貸銀行存款負數(shù)? 然后按發(fā)票做一遍 :借庫存商品減少貸銀行存款??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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