您好,可以彌補(bǔ)虧損的,有彌補(bǔ)虧損那欄是可以填的
19的虧損,企業(yè)所得稅多交的在哪里呆著的呢,20年應(yīng)調(diào)增的企業(yè)所得稅,可以先用19年抵,在哪里抵呢
19年無(wú)發(fā)票的企業(yè)所得稅做了調(diào)增(在納稅調(diào)整表中二、扣除類其它填寫的),20年收到發(fā)票后企業(yè)所得稅在哪里填寫調(diào)減呢?
一般納稅人小微企業(yè),19年虧損-229548.17 20年虧損-72573.05 21年利潤(rùn)21651.35 問(wèn)下這個(gè)企業(yè)所得稅要交多少,假如21年利潤(rùn)有31萬(wàn),是不是要扣除19年20年虧損后在交企業(yè)所得稅,還是31利潤(rùn)的所得稅
企業(yè)所得稅申報(bào)表,19年虧損,20年,21年盈利,但是20年,21年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有填19年虧損的數(shù)據(jù),20年和21年正常繳納所得稅,現(xiàn)在需要將三份年報(bào)改來(lái)一致,怎么操作簡(jiǎn)單可行?
在哪里看一個(gè)公司的上一年的虧損,今年交企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)
老師,個(gè)稅扣的話,孩子是看人頭,一個(gè) 300,老人是不看人頭,2000,是嗎
老師,7月起印花稅又變了?有對(duì)比表或政策文件
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請(qǐng)問(wèn)是參考哪個(gè)文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問(wèn)題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來(lái)加計(jì)扣除
老師,我明天要面試一個(gè)會(huì)計(jì)助理的崗位,是一般納稅人,做房地產(chǎn)的。我跟他說(shuō)了我沒有這方面經(jīng)驗(yàn),他說(shuō)可以去面試看看,因?yàn)槭菍儆谳o助崗。明天面試我怎么應(yīng)對(duì)啊,我還是很想去的。@董孝彬老師
,酒店住宿行業(yè),前臺(tái)接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問(wèn)題
填了然后呢,申請(qǐng)退稅是退到卡上嗎
匯算清繳申請(qǐng)退稅的話,是會(huì)退到公司賬戶的
謝謝老師 感覺老師肯定很帥 哈哈
多謝多謝,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多些。