你好: 這個是調(diào)整分錄。 應(yīng)付賬款,轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。 原來采購的運(yùn)費(fèi),應(yīng)該計入庫存商品,銷售商品計入主營業(yè)務(wù)成本。 錯誤的記為直接掛賬到應(yīng)付賬款。 調(diào)整分錄將其調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本。
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時候計提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點(diǎn),這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?
其他應(yīng)收款和營業(yè)外收入,需要問問做賬的人員是什么手續(xù)費(fèi)。 這個手續(xù)費(fèi)不是像是銀行手續(xù)費(fèi)。 所以這個信息有限,沒辦法根據(jù)分錄推出具體業(yè)務(wù)。
這個樣子的。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺,代開發(fā)票,收取服務(wù)費(fèi)
你好: 只是代開發(fā)票,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生嗎? 這種行為在賬上處理是不合法的。 一般就算代開發(fā)票,這會做的和真實(shí)業(yè)務(wù)一樣。避免被查。 該確認(rèn)收入確認(rèn)收入,該結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本。
有真實(shí)業(yè)務(wù)的,就是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)。他下單支付運(yùn)費(fèi),我們開發(fā)票給他,然后付款給司機(jī),收取服務(wù)費(fèi)
你好: 這種實(shí)際是司機(jī)攬活,正常司機(jī)應(yīng)當(dāng)找稅局代開發(fā)票的。 你們只是以公司的名義開票。對于你們還是很容易被稅局判定為沒有實(shí)際交易的。(除非司機(jī)是自己企業(yè)內(nèi)部員工)(或者倒賣發(fā)票的行為) 如果是內(nèi)賬,對于收取的服務(wù)費(fèi)或手續(xù)費(fèi),扣除發(fā)票稅額后,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入。
是客戶委托我們的
你好: 是需要運(yùn)貨的公司下單嗎?款項(xiàng)打給你們,然后你們給司機(jī)結(jié)算?
是的,要下單
你好: 如果是這種,你們公司收到款項(xiàng)時,作為收入。 運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,車輛折舊計入主營業(yè)務(wù)成本。 給司機(jī)結(jié)算的,計入工資。