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你好,老師,購買開票設備和繳納服務費,可以全額抵進項,那這個進項稅額要怎么做賬寫分錄。不然報表一直會出現(xiàn)稅額,但實際已經(jīng)相抵了

2021-01-20 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-20 08:19

您好,借應交稅費~減免稅款,貸其他收益或營業(yè)外收入

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快賬用戶2734 追問 2021-01-20 08:20

做營業(yè)外收入的話,那好像也影響所得稅是不是?

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齊紅老師 解答 2021-01-20 08:21

您好,因為減免增值稅,所以需要繳納企業(yè)所得稅

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快賬用戶2734 追問 2021-01-20 08:23

還有其他辦法嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-20 08:23

您好,是沒有其他辦法的,這是正確處理分錄

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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