你好!你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,金額小一些,成本就低了。
把收到a公司的銀行承兌匯票背書(shū)給b公司 償還行應(yīng)付賬款 怎么快會(huì)計(jì)分錄
酒店重新裝修的費(fèi)用記什么科目
我們報(bào)廢一批破損或者質(zhì)量問(wèn)題商品3萬(wàn)元,全部當(dāng)廢品銷(xiāo)售,收到現(xiàn)金1500元。申報(bào)增值稅只要申報(bào)1500元無(wú)票銷(xiāo)售就可以嗎
4月份發(fā)票單位填錯(cuò)了,現(xiàn)在紅沖重開(kāi)會(huì)有什么影響嗎 我們是一般納稅人
老師您好,公司購(gòu)買(mǎi)涂料,約定1個(gè)月內(nèi)付款,到期未支付。收到供貨商開(kāi)具的價(jià)外費(fèi)用(逾期利息),我們?cè)撛趺慈胭~。
老師,我們是一般納稅人,合作社,從農(nóng)戶那收購(gòu)了小麥,又銷(xiāo)售給了糧食公司,我現(xiàn)在要給糧食公司開(kāi)票,對(duì)方要抵扣,我應(yīng)該開(kāi)什么樣的票,如何繳納增值稅。
請(qǐng)問(wèn),個(gè)體戶注銷(xiāo),報(bào)經(jīng)營(yíng)所得A表,錄入被投資單位信息,還是星號(hào),但沒(méi)有被投資單位,這個(gè)怎么填呀?謝謝
老師,我們2024年和A公司簽訂一個(gè)100萬(wàn)策劃服務(wù)費(fèi)合同,預(yù)付款40萬(wàn),尾款60萬(wàn);但是走的錢(qián)都相當(dāng)于上級(jí)撥款給我們,我們支付(上級(jí)給我們撥款沒(méi)有發(fā)票) 2024年先給我們開(kāi)了40萬(wàn)發(fā)票,我做賬: 借管理費(fèi)用,貸銀行存款40萬(wàn) 2025年1月收到60萬(wàn)發(fā)票,我做賬 借管理費(fèi)用60,貸應(yīng)付賬款60,借應(yīng)付賬款50,貸一般會(huì)錯(cuò)開(kāi)50 2025年,6月收到上級(jí)撥款10萬(wàn)(無(wú)票),我支付給A公司1 萬(wàn) 現(xiàn)在老板說(shuō),策劃費(fèi)相當(dāng)于代付的,我們公司賬上就不走成本了,因?yàn)槌杀咎嗔?,走成往?lái),這樣可以不 6月做賬:收到上級(jí)撥款:借銀行存款10,貸其他應(yīng)付款10 支付A公司:借其他應(yīng)付款10,貸銀行存款10 之前付的怎么調(diào)一下呢
老師,我們公司這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣完,下個(gè)月繼續(xù)抵扣,本月在電子稅務(wù)局需要操作什么嗎,做賬需要做什么分錄嗎
公司要注銷(xiāo),名下的固定資產(chǎn)賣(mài)掉,是否公司一定要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方
借:工程施工100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款100萬(wàn)。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn),貸:工程施工100萬(wàn)。如果不全部結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn),到時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)平的呀
你好!比如你結(jié)轉(zhuǎn)90萬(wàn),剩余的10萬(wàn)就放在庫(kù)存商品。