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老師請問購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收到在稅務(wù)局代開的普通發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?

2021-01-12 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-01-12 11:40

同學(xué)你好,是免稅的普票么?

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快賬用戶9717 追問 2021-01-12 11:48

收到稅率為1%的普通發(fā)票,價稅合計(jì)是97900元,那么可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=97900*9%=8811,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 11:50

同學(xué)你好 不是的;如果上面稅是免稅字樣,就是沒有稅額,是可以計(jì)算抵扣 ;這個按1%開的不能抵扣的;

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快賬用戶9717 追問 2021-01-12 12:51

不是很明白,老師是根據(jù)哪條條例的?麻煩告知下,我自己先去閱讀下

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齊紅老師 解答 2021-01-12 12:56

同學(xué)你好, 企業(yè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,屬于以下幾種情況進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣: ?1、取得一般納稅人開具的增值稅發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,以票面增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?2、取得小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,以增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額乘以9%為進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?3、取得自開或代開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的金額乘以9%為進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?4、取得自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額乘以9%為進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?5、納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,以取得發(fā)票上注明的金額乘以10%為進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶9717 追問 2021-01-12 14:16

第4條符合呀,這里的銷售發(fā)票包括在稅務(wù)局代開的發(fā)票吧,為什么不能這樣抵扣的呀

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齊紅老師 解答 2021-01-12 14:22

同學(xué)你好,?4、取得自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票上注明的金額乘以9%為進(jìn)項(xiàng)稅額。——這個是農(nóng)產(chǎn)品銷售售發(fā)票,是免稅的發(fā)票,您取得的是帶稅率的發(fā)票;

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快賬用戶9717 追問 2021-01-12 14:50

哦哦這樣呀 那現(xiàn)在這種情況就抵扣不了了?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 14:55

同學(xué)你好,是的,是不能抵的;

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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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