不是,借銷項(xiàng)稅額? 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,這表示留底稅,這個(gè)預(yù)繳,借未交增值稅 貸預(yù)繳增值稅,表示異地預(yù)繳,這個(gè)是相加 可以說相當(dāng)留底稅額
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問可以讓對(duì)方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
你看預(yù)繳增值稅就可以,或者是未交增值稅,要是都是按下面截圖話,你可以直接看未交增值稅借方? 那我怎么知道什么時(shí)候我該填附表四抵扣預(yù)繳稅金?
噢,那就是我多做了一步,“轉(zhuǎn)出未交增值稅”在借方留抵的我也結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”,所以我就看不懂了
這個(gè)需要沖掉這個(gè),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不需要再去結(jié)轉(zhuǎn),
老師,我之前異地預(yù)繳結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”借方有余額,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后需要繳稅,”轉(zhuǎn)出未交增值稅“結(jié)轉(zhuǎn)到”未交增值稅“之后,”未交增值稅“余額還是在借方,那么我就是在申報(bào)時(shí)填附表四抵扣預(yù)繳部分是吧?那這樣不用計(jì)提附加稅了吧?
是的 ,異地預(yù)繳可以抵減這個(gè),不需要去計(jì)提附加稅,