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我們今年年底虧損的金額達(dá)到250萬左右,這個(gè)會(huì)不會(huì)不正常,賬務(wù)都是正規(guī)做的,只是甲方不撥款,老師,我們是建筑勞務(wù)公司,我們的收入開票少,都是老板打款進(jìn)來公司,我們付給下游公司,他們開了成本票給我們,所以成本就相對(duì)大,因?yàn)槲覀円话憔褪侵星锖湍甑?,甲方才撥款多點(diǎn),開票多點(diǎn),現(xiàn)在下游的公司想利用優(yōu)惠政策先開1個(gè)點(diǎn)的票給我們,馬上跨年了我們下個(gè)月才能撥款,這種可以嗎?我們收入該如何確定好?

2020-12-23 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-23 14:03

這個(gè)問題主要是隱匿收入,也就是存在賬務(wù)收入,若這款收入全部做了無票申報(bào),就沒啥問題。隱匿收入金額大。稅局會(huì)根據(jù)稅負(fù)合理性來預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)。

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齊紅老師 解答 2020-12-23 14:04

今年疫情企業(yè)普遍虧損,你可以計(jì)算一下增值稅負(fù)率,縱向橫向參考。

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快賬用戶5075 追問 2020-12-23 14:05

因?yàn)闆]有開票而沒有報(bào)收入,那要收入和成本匹配的話,收入要怎么做才合法合理哦?

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齊紅老師 解答 2020-12-23 14:21

可以拿部分未開票收入做無票申報(bào),讓稅負(fù)看起來合理一些。

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快賬用戶5075 追問 2020-12-23 14:22

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-23 16:36

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