借銀行,貸預(yù)收或者是應(yīng)收,這個(gè)幾時(shí)發(fā)貨的,這個(gè)?這個(gè)月你這個(gè)收入是按這個(gè)月,正規(guī),
老師,請問下本月發(fā)生的收入,已核算確認(rèn)金額,但是我們開票一般是滯后的(開票可能在下個(gè)月或一兩個(gè)月后),要等客戶在平臺下單后才能開票,這種做賬的時(shí)候怎么做?
請問一下,當(dāng)月沒有開出去發(fā)票。公戶備付金到賬12萬。(借 銀行 貸 應(yīng)收賬款。)那么本月需要做不開票收入嗎?或者說這12萬是不是算上個(gè)月的回款。(上個(gè)月開出去大概14萬的發(fā)票公戶未進(jìn)賬)
銀行本月收到客戶轉(zhuǎn)款收入,但是發(fā)票我是下個(gè)月才開出去的,這種情況做賬時(shí) 收入算哪一個(gè)月
當(dāng)月,收入的發(fā)票開出去了,對應(yīng)成本的發(fā)票要下個(gè)月才收到,成本是做在這個(gè)月?還是做到下個(gè)月?
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時(shí)候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個(gè)人支出采購和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報(bào)銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
但是發(fā)票我下個(gè)月開給他的話,到時(shí)候報(bào)稅就會(huì)顯示到下個(gè)月的收入去了呀
比如說 我這個(gè)月銀行收到300萬,但是我開票只能開100萬,剩下的我下個(gè)月再開 這種怎么處理
你還沒有說關(guān)鍵 幾時(shí)發(fā)貨給對方,
我們沒有貨,我們是做餐飲加盟的
這個(gè)提供服務(wù)給對方嗎,開始提供服務(wù)嗎,
是的,就是提供服務(wù)的
已經(jīng)提供嗎,那這個(gè)沒有開發(fā)票200萬正規(guī)是需要做無票收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅, 這個(gè)收款做,借銀 貸應(yīng)收,1月開發(fā)票,這個(gè)2月申報(bào)一月稅帶上無票資料,和盤子去稅局解鎖,申報(bào)是這個(gè)開發(fā)票-未開發(fā)票去申報(bào)填寫,正規(guī)是這樣,不正規(guī)不想這么麻煩,就開多少做多少收入,不過后面這個(gè)稅局萬一查,有罰款風(fēng)險(xiǎn),延后納稅