你好 可以抵扣增值稅的

一般人建筑企業(yè),今年一月稅控商開的服務(wù)費普票和系統(tǒng)服務(wù)費專票,現(xiàn)在不入賬,可以跨年入賬抵減增值稅嗎
老師,今天出納給我一張2020年12月份歐亞商都開給我的專票價稅合計3524.57元物業(yè)費和服務(wù)費發(fā)票,還有一張是2020年10月份歐亞賣場開給我們的普票價稅合計是16430.82的物業(yè)費和服務(wù)費,這個我在2020年結(jié)賬時候也不知道有這個發(fā)票,也沒有計提,然后今天收到,都跨年了,我還能入賬稅前扣除嗎?
6%服務(wù)類發(fā)票,用專票開具,和用普票開具的區(qū)別就是:收到專票6%服務(wù)費的一般納稅人,如繼續(xù)開出6%服務(wù)費專票,就可以拿來抵扣;收到普票開的6%服務(wù)費的一般納稅人,就不能拿這發(fā)票來抵扣增值稅,而只是用來抵減利潤;收到服務(wù)費發(fā)票的小規(guī)模納稅人,也只能用來抵減利潤。這樣理解對嗎?
老師,企業(yè)買的稅控盤和服務(wù)費,小規(guī)模和一般納稅人不是都一樣能抵減增值稅嗎,一般納稅人要專票和普票有區(qū)別嗎
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票不是免增值稅了嘛,我公司專票都是代開郵寄的,稅費當(dāng)時就從銀行劃走了,我們現(xiàn)在稅控盤服務(wù)費,一年260,服務(wù)費不是可以抵扣增值稅嘛,那我們到時候還能申請退稅么
老師,個人車輛租賃需要交哪些稅種,計稅基礎(chǔ)和稅率是多少
其他貨幣資金需要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)?
老師專用發(fā)票開了,稅款付了錢沒收到或者少了怎么辦啊
老師,小規(guī)模公司收到一家項目上移路燈的工程服務(wù)發(fā)票,怎么入賬
25年在職職工人數(shù)超過30人的企業(yè),安排殘疾人就業(yè)比例未達(dá)到1.5%的,明年需要繳納殘保金是嗎
老師,如果上個月出口退稅10000,這個月進(jìn)項大于銷賬,那我這個月的附加稅是以出口退稅這個10000為基數(shù)計算附加稅,還是以這個月的銷項為基數(shù)算附加稅
老師,現(xiàn)在我們公司來做咨詢的老師或者審核的老師,他們的差旅費呀。住宿費呀這些是不是?都是計入到招待費里面,進(jìn)項稅也不可以抵扣的。
小規(guī)模裝修公司,因代賬公司自2024.3份之后銀行賬戶就沒有做賬,現(xiàn)移交過來,有好多未開票收入都未做賬,我做收入之后,沒有成本票,該怎么辦?暫估嗎?
老師,前會計把公司買的suv汽車折舊年限設(shè)為4年,預(yù)計凈殘值為0,這種做法對嗎?需要更正嗎?如何更正?還是不更正也沒關(guān)系?畢竟現(xiàn)在固定資產(chǎn)都可以一次性扣除了
你好,請教你個問題,公司內(nèi)賬每月歸還銀行貸款是走費用,還是走長期借款啊?
1,跨年也可以是嗎?2.稅控系統(tǒng)信息升級費可以全額抵減嗎.
哪有每一個可以 第二個不可以
第一個服務(wù)費跨年也可以是嗎
你好 可以的 可以的