1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 =主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入 %2B應(yīng)交稅金(應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額) %2B(應(yīng)收帳款期初數(shù)-應(yīng)收帳款期末數(shù)) %2B(應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)) %2B(預(yù)收帳款期末數(shù)-預(yù)收帳款期初數(shù)) -當(dāng)期計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備 -支付的應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息 -庫存商品改變用途應(yīng)支付的銷項(xiàng)額 ±特殊調(diào)整事項(xiàng) =()
請(qǐng)問老師!我新開了一個(gè)鋼板租賃公司,我是對(duì)開公司是一竅不通的,這個(gè)公司馬上要運(yùn)營,去進(jìn)鋼板需要一百萬的資金,我是不是得把這一百萬進(jìn)貨款都得打入公司賬戶上來運(yùn)營我是以實(shí)繳的名義還是以借款名義注資,因?yàn)槲乙膊恢牢疫@個(gè)公司能否運(yùn)營五年,哪種方法對(duì)我更有利些
老師,我們公司購買一輛車,車發(fā)票金額430000,繳納車輛購置稅8500,請(qǐng)問一下會(huì)計(jì)分錄怎么做?麻煩詳細(xì)分錄指導(dǎo)一下?
老師我給供貨商開了一張發(fā)票,明細(xì)是服務(wù)費(fèi),我可以借應(yīng)收帳款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸銷項(xiàng)稅嗎,我看原來的會(huì)計(jì),是借應(yīng)付帳款-供貨商名字
你好老師,出納做憑證誤把今年2-4月其他應(yīng)付款類做成了收入類,每個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)損益,月度也結(jié)過賬了,請(qǐng)問怎樣把收入類調(diào)整到負(fù)債類科目?
我公司發(fā)生一筆境外商標(biāo)注冊(cè)服務(wù)費(fèi),怎么做賬,銀行外匯出去的,金額10幾萬港幣,還在注冊(cè)中,有合同
老師,你好!我們是生產(chǎn)企業(yè),投資了一家銷售公司,占股40%,24年生產(chǎn)的產(chǎn)品賣給這家銷售公司占比44%,填寫“年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表(報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息)(G113010)”時(shí),營業(yè)收入按照24年開票金額填寫,其他的成本、費(fèi)用等金額都按照24年年度利潤表里的數(shù)據(jù)根據(jù)這個(gè)比列分配填寫嗎?另外,劃分標(biāo)準(zhǔn)說明填寫:境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易收入占總收入的比例,可以嗎?
企業(yè)財(cái)務(wù)年報(bào)填報(bào)時(shí)是按年底數(shù)據(jù)填報(bào)還是按所得稅匯算調(diào)整后數(shù)據(jù)填報(bào)
請(qǐng)問老師。假如公司有款精油產(chǎn)品,客戶每次到店試用收費(fèi)50,所有客戶一個(gè)月大概用兩瓶的量,請(qǐng)問每次收費(fèi)50和2瓶精油分別如何做憑證
老師,我發(fā)現(xiàn)我22年的財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅年報(bào)的利潤總額不一致怎么辦,是不是需要保持一致 要調(diào)整
酒店行業(yè),餐飲外包出去了,只做住宿,代收的餐飲部分款要交增值稅嗎
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、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=(100-120)%2B(40-20)%2B(90-80)%2B6000%2B1037-5--3-12
好的謝謝老師
2萬元和100萬元和11.3萬元不用做處理嗎?
是的,這三個(gè)數(shù)字用不到的